你好,是做以前年度損益調(diào)整 ?
老師,我2018年12年期初2920421.24元,然后凈利潤是684208.75元,是不是兩個相加才是期末未分配利潤,然后到了2019年12月3604629.99元+凈利潤,是這樣做嗎
老師,請問期末結(jié)轉(zhuǎn),所得稅用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎?它不是影響凈利潤嗎?
老師,2018年6月-2019年2月的科目余額表,利潤分配-未分配利潤有期末余額,這個是正常的嗎?這個金額會影響以后年度的報表勾稽關(guān)系不平嗎?
2023年的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤+所有者分配利潤(累計計提3400萬)-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報表2024年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤,這個沒有2023年計提的未分配利潤3400萬對嗎
你好,a公司現(xiàn)在在做2024年的賬,發(fā)現(xiàn)2023年有一次費用重復(fù)記賬了,現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖,科目計入利潤分配,那么這時候會導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的(未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣),差額正好是紅沖的這個數(shù),請問是否有影響,有沒有關(guān)系
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
請樸老師解答,請問老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價款是106487萬 其中15000是客戶用茶葉抵 說他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營發(fā)票 那我們這個帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬,可要交印花稅?
請問一下處理固定資產(chǎn)是營業(yè)外收入還是支出
是的,您能看到之前沒問清楚的問題嗎
抱歉,看不到之前的
用以前年度損益調(diào)整影響的是2024年期末利潤嗎,需要改表嗎
需要修改24年度的財務(wù)報表
假如這個賬用的是以前年度損益調(diào)整,那需要改哪些表或者賬呢,是導(dǎo)出來修改后再導(dǎo)進去嗎
導(dǎo)出財務(wù)報表,直接報表上修改
改好是當(dāng)作備查嗎,還是再導(dǎo)入到軟件里呢,匯算清繳要改嗎或者年度財務(wù)報表已申報的要改嗎
改好是當(dāng)作備查,不用導(dǎo)軟件
年度財務(wù)報表要更正申報
意思是這個折舊等于就沒有得當(dāng)費用扣除了?
補提折舊,可24年度稅前扣除。前提是有對應(yīng)發(fā)票