你好,對(duì)方認(rèn)證了沒有,對(duì)方認(rèn)證了的話,對(duì)方給你開紅字信息表,你們待會(huì)兒開紅字發(fā)票就可以的,發(fā)票不用收回來,現(xiàn)在是紅沖。
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對(duì)方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
老師,去年的發(fā)票部分紅沖,需要讓對(duì)方把發(fā)票聯(lián)退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票開了都寄給對(duì)方
21年開給對(duì)方的銷售發(fā)票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯(lián)要寄給對(duì)方,還是21年開的發(fā)票的2.3聯(lián)要給我們拿回來?
21年我們開出的專票,今年業(yè)務(wù)不做了,準(zhǔn)備退款,需要對(duì)方把發(fā)票退回嗎?我們是作廢還是紅沖?
老師,我問一下我們給甲方來了專用發(fā)票,現(xiàn)在甲方要求沖紅重新作廢,從21年開始的開的專用發(fā)票都要,作廢,那我這邊沖紅,不用整理前三年的憑證把發(fā)票找出來作廢吧?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
應(yīng)該是認(rèn)證了,已經(jīng)快2年了。紅沖的發(fā)票需要把銷售聯(lián)給對(duì)方嗎?
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
開紅字發(fā)票對(duì)我們有影響嗎?
沒有影響的,實(shí)際業(yè)務(wù)的你沒有少做收入沒有關(guān)系。
老師,跨年匯算清繳了還能紅沖嗎
可以的,可以紅沖的。
匯算清繳了之后也可以把?
可以的,這個(gè)不影響的
老師打擾了,我還想問一下,對(duì)方如果操作抵扣了,需要怎么處理?
購買方開紅的信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
對(duì)方在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。