同學你好 按照紅沖后的金額申報就可以
老師,我想請問一個問題,就是之前的財務(wù)申報工資時跨了一個月,比如現(xiàn)在報9月的稅,應(yīng)該是報9月的工資,但是之前財務(wù)做的是8月的工資,相當于報個稅時候提前了一個月,我現(xiàn)在想改成9月的個稅來申報,但是這樣的話8月的個稅就沒有申報到。銀行流水又有,因為要發(fā)工資,我怎么調(diào)賬啊
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J,已經(jīng)計入當期成本,只是實發(fā)工資沒有支付,因為單位沒有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師好,是這樣的 我在申報12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉嬏岬膽?yīng)納稅額差了9萬多 這個差額呢 是今年匯算清繳的時候退的稅 因為這個9萬多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬多給加回去了 我這樣做對不對 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來的就不一致了
老師,請問您一下,我在個稅app上填了專項附加扣除信息,也選擇了申報方式為扣繳義務(wù)人申報,但是公司在方式工資計算累計應(yīng)納稅所得額的時候,并沒有減去我填報的專項附加扣除項目,造成繳稅變多,工資發(fā)少,這個情況應(yīng)該怎么處理,看見了回答一下,多謝您了
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,我是不是跟她的利潤表里的數(shù)據(jù)對上,然后我銷售的稅負率隨自己調(diào)整的?
稅負率是按照繳稅的金額除以不含稅收入來計算的
老師我說的是利潤率,我說錯了
利潤率的話按照利潤除以不含稅收入
是的老師,我就是如果按照審計出的報告申報的話、我利潤率不到3%了,那我應(yīng)該怎么辦?
按照這個來出就可以了
老師什么意思?不太明白?
直接按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)來做就可以
直接按照審計調(diào)整后的數(shù)據(jù)來嗎?那我利潤率控制不到3%了老師那怎么辦?
這個只要是實際業(yè)務(wù)就沒事