若沒(méi)有計(jì)入損益科目,不用調(diào)整
去年我們公司有一筆貨款已支付給對(duì)方,但因?yàn)楹献鲉?wèn)題,尾款不會(huì)支付了,已付款的部分對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們。我可以做借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款-xxx,然后匯算清繳調(diào)增這樣行嗎
老師!八月份有筆費(fèi)用沒(méi)開發(fā)票,但我們是對(duì)公轉(zhuǎn)的,我做預(yù)付賬款了,應(yīng)該對(duì)方是不會(huì)在開發(fā)票過(guò)來(lái)了,那匯算清繳前這筆對(duì)公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
老師您好,付給公司員工的款,我掛了其他應(yīng)收款,然后讓對(duì)方開票,對(duì)方還沒(méi)開過(guò)來(lái),這種匯算清繳要不要調(diào)增,匯算清繳我已經(jīng)做了
老師,23年10月有一張發(fā)票業(yè)務(wù)員沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷,對(duì)方提前開票,我們今年7月才付款,但是去年的發(fā)票沒(méi)有入賬,已經(jīng)無(wú)法使用了,讓對(duì)方紅沖重新開對(duì)方說(shuō)不行,已經(jīng)做過(guò)匯算清繳了
付房租當(dāng)時(shí)分錄是借其他應(yīng)付款貸銀行存款,現(xiàn)在對(duì)方開不了發(fā)票,我在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這筆費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做分錄沖掉這筆掛帳?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
但是我月末年末都做了結(jié)轉(zhuǎn)
只掛了往來(lái),沒(méi)有計(jì)入損益,不用調(diào)整
收到,感謝老師指導(dǎo)。
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!