您好,這個(gè)是屬于長期待攤費(fèi)用的
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,您好。一般納稅人酒店,擴(kuò)大規(guī)模承包其他酒店,付承包房租費(fèi)怎么賬務(wù)處理。700萬。去年預(yù)付了23年7至24年6月的房租300萬,我記了預(yù)付賬款,今年23年5月又付了150萬。還是記了預(yù)付賬款。這樣對嗎?沒有記長期待攤費(fèi)用。
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
付退貨款,怎么做分錄,現(xiàn)金流量怎么分析
民非產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)是怎么做科目
其他業(yè)務(wù)收入怎么申報(bào)增值稅
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有些名稱差異,怎么處理呢,東西實(shí)際上是A+B=C的意思 例如:鍍鋅爐加熱器=陶瓷管外套+石英加熱器 要開票鍍鋅爐加熱器,進(jìn)項(xiàng)是陶瓷管外套和石英加熱器
請問:25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款,這個(gè)1000萬收入及對應(yīng)成本在匯算清繳表里怎么填?
老師你好,現(xiàn)在公司做簡易注銷的話點(diǎn)的話,他要求要點(diǎn)這個(gè)結(jié)算公式嗎?那他這里公示顯示45天。怎么弄
我這個(gè)房租是去年預(yù)付了,要今年七月才開始攤銷,如果記長期待攤費(fèi)用那要一直掛在這個(gè)科目里嗎?還有這個(gè)房租七百萬,只預(yù)付了450萬,開了450萬的發(fā)票,是按450萬/12月,這樣每月攤銷嗎?那我如果10月才付其余的250萬款項(xiàng),是付了之后再按剩余月份攤銷,還是說還是按12個(gè)月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實(shí)際這個(gè)房租是23年7月至24年6月。已經(jīng)過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個(gè)月嗎? 還是說按剩余月份攤銷?就是250/剩余9個(gè)月=27.7萬,這樣攤銷呢?
按照長期待攤費(fèi)用,之后滅個(gè)月攤銷,不管是怎么支付的,需要按照合計(jì)
也就是說我要按照700萬去算攤銷金額對嗎?發(fā)票還沒有開給我們也可以嗎?那我憑證附件放什么呢? 那我現(xiàn)在把記預(yù)付賬款的450萬再結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用。借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣對嗎?然后七月開始再每月攤銷,是進(jìn)成本還是費(fèi)用呢? 我們這個(gè)房租合同是10年的。每年700萬,去年是一次性付清的。我是記長攤了,按每月攤銷,因?yàn)榻痤~大,我記了主營業(yè)務(wù)成本對嗎?還是要記其他業(yè)務(wù)成本?具體應(yīng)該怎么做呢?
對,是可以這樣做的,作為主營業(yè)務(wù)成本就可以的了,有憑證的話,方計(jì)算表就行
就是我沒有拿到發(fā)票也可以攤銷進(jìn)成本嗎?那我先攤銷了,等我收到發(fā)票付款時(shí)怎么做呢?都已經(jīng)提前攤銷了
你沒有拿到發(fā)票,前期付款也沒有、
老師我沒明白,我前期付款時(shí)是450萬,有發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用450萬,貸:銀行存款。按之前老師跟我說的意思,700萬房租全部記長期待攤,附件放計(jì)算表。那我之后再付其余的款,貸方記銀行存款,借方記什么呢?如果再記長攤不就重復(fù)多記了嗎?
那你就啥時(shí)候支付的時(shí)候,啥時(shí)候做分錄。這樣就不重復(fù)了
老師,那我攤銷要怎么攤???我先攤之前的4,50萬,再攤之后付的250萬?之后付的這一筆是按照剩余月份攤銷還是按12月攤銷?又回到剛剛的問題了老師?
那你這樣的話,就只能按照剩余的金額的了
那怎么攤銷?是按剩余月份去攤銷還是按12個(gè)月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實(shí)際這個(gè)房租是23年7月至24年6月。已經(jīng)過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個(gè)月嗎?
對,按照你舉例的剩余月份來的