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老師,您好。一般納稅人酒店,擴(kuò)大規(guī)模承包其他酒店,付承包房租費(fèi)怎么賬務(wù)處理。700萬。去年預(yù)付了23年7至24年6月的房租300萬,我記了預(yù)付賬款,今年23年5月又付了150萬。還是記了預(yù)付賬款。這樣對嗎?沒有記長期待攤費(fèi)用。

2023-05-28 11:14
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-28 11:14

您好,這個(gè)是屬于長期待攤費(fèi)用的

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 11:23

我這個(gè)房租是去年預(yù)付了,要今年七月才開始攤銷,如果記長期待攤費(fèi)用那要一直掛在這個(gè)科目里嗎?還有這個(gè)房租七百萬,只預(yù)付了450萬,開了450萬的發(fā)票,是按450萬/12月,這樣每月攤銷嗎?那我如果10月才付其余的250萬款項(xiàng),是付了之后再按剩余月份攤銷,還是說還是按12個(gè)月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實(shí)際這個(gè)房租是23年7月至24年6月。已經(jīng)過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個(gè)月嗎? 還是說按剩余月份攤銷?就是250/剩余9個(gè)月=27.7萬,這樣攤銷呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:25

按照長期待攤費(fèi)用,之后滅個(gè)月攤銷,不管是怎么支付的,需要按照合計(jì)

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 11:32

也就是說我要按照700萬去算攤銷金額對嗎?發(fā)票還沒有開給我們也可以嗎?那我憑證附件放什么呢? 那我現(xiàn)在把記預(yù)付賬款的450萬再結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用。借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣對嗎?然后七月開始再每月攤銷,是進(jìn)成本還是費(fèi)用呢? 我們這個(gè)房租合同是10年的。每年700萬,去年是一次性付清的。我是記長攤了,按每月攤銷,因?yàn)榻痤~大,我記了主營業(yè)務(wù)成本對嗎?還是要記其他業(yè)務(wù)成本?具體應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:33

對,是可以這樣做的,作為主營業(yè)務(wù)成本就可以的了,有憑證的話,方計(jì)算表就行

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 11:46

就是我沒有拿到發(fā)票也可以攤銷進(jìn)成本嗎?那我先攤銷了,等我收到發(fā)票付款時(shí)怎么做呢?都已經(jīng)提前攤銷了

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:48

你沒有拿到發(fā)票,前期付款也沒有、

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 11:58

老師我沒明白,我前期付款時(shí)是450萬,有發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用450萬,貸:銀行存款。按之前老師跟我說的意思,700萬房租全部記長期待攤,附件放計(jì)算表。那我之后再付其余的款,貸方記銀行存款,借方記什么呢?如果再記長攤不就重復(fù)多記了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:59

那你就啥時(shí)候支付的時(shí)候,啥時(shí)候做分錄。這樣就不重復(fù)了

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 12:02

老師,那我攤銷要怎么攤???我先攤之前的4,50萬,再攤之后付的250萬?之后付的這一筆是按照剩余月份攤銷還是按12月攤銷?又回到剛剛的問題了老師?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 12:03

那你這樣的話,就只能按照剩余的金額的了

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快賬用戶8623 追問 2023-05-28 12:06

那怎么攤銷?是按剩余月份去攤銷還是按12個(gè)月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實(shí)際這個(gè)房租是23年7月至24年6月。已經(jīng)過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個(gè)月嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 12:18

對,按照你舉例的剩余月份來的

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您好,這個(gè)是屬于長期待攤費(fèi)用的
2023-05-28
租賃小于一年的記錄,預(yù)付賬款就行。 看房屋的用途,如果是辦公用房計(jì)入管理費(fèi)用是對的。
2023-11-29
收到發(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個(gè)分錄就行了。
2024-01-18
同學(xué)你好 不按發(fā)票入賬 按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì) 如果收到的是普通發(fā)票不需另外入賬 放在原始憑證后即可 如果是增值稅專用發(fā)票 沖減費(fèi)用分?jǐn)?/div>
2024-01-18
那你可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 然后按月攤銷
2024-01-18
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