23年針對(duì)這個(gè)調(diào)整,不需要做賬

老師,23年1月的賬里費(fèi)用類所附發(fā)票都是22年的日期,金額較大,在做22年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?如果在22年調(diào)增,23年匯算時(shí)這些費(fèi)用是不是得調(diào)減?
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬(wàn),在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無(wú)票支出2萬(wàn)元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
22年匯算清繳后在招待費(fèi)上有納稅調(diào)增的話,23年針對(duì)這個(gè)調(diào)整需要做賬嗎
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
老師你好,在22年的時(shí)候調(diào)了一筆賬,以前賬上的固定的資產(chǎn)清理掉了但沒(méi)有發(fā)票這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,但是匯算清繳時(shí)忘記調(diào)整了,23年匯算清繳時(shí)在做調(diào)整可以嗎
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢(qián)已收未開(kāi)票和錢(qián)已付未收到票怎么寫(xiě)分錄呢?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒(méi)有票。賣出去也有一部分沒(méi)有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門(mén)面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢


那如果要補(bǔ)繳稅費(fèi)呢
我又怎么做賬
不用以前年度損益調(diào)整之類的嗎
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
它是個(gè)過(guò)渡科目,最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)