尊敬的學(xué)員您好!兩個選項是兩個供應(yīng)商嗎?
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算(在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級科目,對2級科目啟用往來輔助核算,這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置? 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)? 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)? QM(“1122”.月,貸,,,,)+ 這樣設(shè)置會取二級科目借貸方相抵后總的余額,如何設(shè)置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù),手機(jī)打的問題,麻煩老師了
老師,我設(shè)置了個人輔助核算的方式的,為什么錄期初數(shù)據(jù)時試算平衡了,勾選對賬是顯示不平呢,我應(yīng)該怎么調(diào)
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設(shè)置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數(shù)據(jù)后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
預(yù)付賬款設(shè)置輔助核算后,錄入期初數(shù)據(jù)出現(xiàn)兩個選項怎么解決?
之我們是建筑公司,之前做賬沒有分項目,每次開票直接都計入應(yīng)收賬款,做了兩年后,我想分項目,就給應(yīng)收賬款下面加了一個項目輔助核算,現(xiàn)在賬不對,按項目篩選的時候,以前的賬都顯示不出來,數(shù)據(jù)不對,怎么辦?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
是的出來兩個輔助核算
是分別在輔助核算里設(shè)置的
錄入期初數(shù)據(jù)的時候,點應(yīng)付和預(yù)付都出現(xiàn)這個情況
預(yù)付賬款的輔助核算本身是供應(yīng)商往來,不應(yīng)該客戶往來。
如果是這樣,那你聯(lián)系一下軟件客服。我看預(yù)付設(shè)置那里也只有供應(yīng)商,沒選客戶。所以不應(yīng)該出現(xiàn)兩個
好的,謝謝
不客氣!祝工作愉快! 期待您的五星好評!感謝(*^_^*)