有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值
老師,這個固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)用的雙倍余額遞減法計提折舊,為啥算第二年計稅基礎(chǔ)時,是用折余價值300減折舊計算???咋不是原值500扣減折舊?
請教老師:計提減值準(zhǔn)備后的固定資產(chǎn)以扣除減值準(zhǔn)備后的賬面價值為基礎(chǔ)計提折舊,這句話對嗎?為什么?固定資產(chǎn)的賬面價值=原價-累計折舊-減值準(zhǔn)備,也就是累計折舊=原價-減值準(zhǔn)備,我可以這么理解嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是填賬面原值還是賬面價值 比如固定資產(chǎn)100000,本年折舊10000,累計折舊20000,計稅基礎(chǔ)是多少
老師,您好。請問匯算時資產(chǎn)折舊表的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填資產(chǎn)原值,還是填資產(chǎn)的賬面價值?
老師請問計稅基礎(chǔ)是填固定資產(chǎn)原值,還是減上年折舊后的價值,
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
第五列呢?
是本年累計折舊還是期末累計折舊
2022年允許抵扣所得稅的折舊金額
那就是上年度可抵扣的累計折舊額吧
是的 是的 是的 是的
老師,固定資產(chǎn)是30萬,發(fā)票只有29萬,是不是按30萬入賬,沒票的一萬怎么處理?
折舊了29萬以內(nèi)都可以扣除 以后沒有發(fā)票的那個調(diào)增 今年最后一年 減少一萬
減少的一萬分錄怎么做呀
不做 調(diào)表不調(diào)帳的
是最后一年才調(diào)嗎
可以 反正調(diào)增了就可以