你好,他到了第二年開始是重新計(jì)算的,是正確的。
老師,還是那么一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù)不等于利潤表里余額,看了以前年度損益,對了科目余額表里損益類都是對的,哪里錯了,第一季度勾稽關(guān)系是對的,第二、三季度報(bào)表差一樣金額,
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
圖一紅圈是一家上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表的2021.12.31的未分配利潤,圖二紅圈是該公司的2021年的利潤表的凈利潤,根據(jù)勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤=利潤表中的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配數(shù),為什么我計(jì)算出來的不是呢
老師,我遇到了一個很奇怪的問題,我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的,如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的呢?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
老師,你沒明白我的意思,我23年的第一季度報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的那不就意味著我22年末的數(shù)據(jù)也是正確的嗎?那為什么22年末利潤表的數(shù)據(jù)就不對?
他的鉤稽關(guān)系是一年一修改的,只要你沒有做以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤他的攻擊關(guān)系一直都是一樣的都是正確的 你今年五月份不一致 一直到12月底都是不一樣 總是有這個差額 第二年開始就好了 我明白你的意思