你好,可以抵扣的視同銷售。借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
老師 今年餐飲行業(yè)不是免稅嘛!那購買的送餐員保險(xiǎn)、電瓶車等專票也能抵扣嗎?一般納稅人,謝謝老師
老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發(fā)票,我們公司的進(jìn)項(xiàng)比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?
老師你好!我公司在轉(zhuǎn)一般納稅人之前購入的車輛,現(xiàn)在已專為一般納稅人快一年了,請問老師當(dāng)時(shí)購買車輛的增值稅能抵扣嗎?
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請告知分錄?謝謝!
老師好,我單位是一般納稅人,單位有輛車出險(xiǎn)了,修車費(fèi)用單位先墊付了621905元,后收到保險(xiǎn)公司賠款557419元,差額怎么計(jì),如何做賬?收到修車發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅60398.25元,可否抵扣?
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
這些商品買來直接送人,
直接入福利費(fèi)可以嗎
給單位人員的計(jì)入福利費(fèi),給外人的計(jì)入招待費(fèi)。
收到,謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。