你好需要計算做好了發(fā)給你
求這道題的詳細過程和解答,必五星好評,感謝
求解這道題五個問題的詳細解答過程。謝謝老師!
請問老師,這道題四個小問的詳細過程怎么做出來?需要詳細過程。麻煩解答,非常感謝!
老師你好想知道這兩題的詳細解答過程。感謝
老師這道題需要詳細的解答過程,感謝
請問老師,公司購買汽車,固定資產的入賬價值是,車價加上車輛購置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項嗎
請問企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請問今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現在給公司申報工商年報。想問一下2024.7.1日實行新的公司法后,這個工商年報里的認繳出資時間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營業(yè)收入與所屬期申報增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務收入的數,這比其他業(yè)務收入的電商平臺存款,應該怎么處理
老師,公司食堂的費用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費用-職工福利費 貸庫存現金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過一下應付職工薪酬-職工福利費
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請呢
老師,我這是記的啥???我咋越來越懵了呢?搞一個多小時沒明白,看到這筆更麻木了。我3月開了兩個票,又沖紅了兩個票。應交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費,該費用要在應付職工薪酬核算嗎
會計利潤總額的的計算是 8000-4000+1000-600+40-300-760-200+100-250=3030
國債利息免稅,納稅調減40
新技術研發(fā)支出加計扣除100%納稅調減100 業(yè)務招待費扣除50*60%=30 9000*0.005=45納稅調增50-30=20 殘疾人工資加計扣除100%納稅調減50
白條納稅調增10 公益性捐贈扣除3030*12%=363.6全部扣除
應納稅所得額的計算 3030-40-100+20-50+10=2870 應交企業(yè)所得稅2870*25%=717.5