同學(xué),你好,你要問清楚哦,按道理來講,開票金額是多少,你就付多少的哦。
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費用,現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認(rèn)收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關(guān)聯(lián)。現(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票9萬元,車身價和過戶費共89500元,我這筆記:借:固定資產(chǎn)一灑水車,貸:銀行存款,另外500元這個費用是發(fā)票一起先開出,但是費用是我們之后實際維修那天才支付給維修廠,這500要如何帳務(wù)處理?
你好老師,我們公司新買了一部車,我支付第一筆訂金一萬,尾款708888元,但是對方開出725000元的專票,我現(xiàn)在做賬要如何做?車行說這個725000元的發(fā)票是車身價來的,因為他們廠搞活動促銷,所以實際才支付718888元。
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
對方說他們搞活動,
現(xiàn)在要要求對方重開嗎
如果確實是如你所述,那就按照發(fā)票金額入賬得了。
會計分錄怎么寫,我實際付 了718888元,收到725000元的專票,增值稅83407.08,不含稅價為641592.92元,怎么寫分錄?
借:固定資產(chǎn)641592.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)83407.08 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商725000 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商718888 貸:銀行存款718888
那老師:我應(yīng)付帳款有6112的余額,這筆款到時放在哪?
掛在賬上。5年后沒有異議再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入