你好。按月計入費用就行了。憑證后面放一個分攤表,然后每個月付款借管理費用,物業(yè)費貸銀行存款。
我們付物業(yè)公司服務(wù)費,但是物業(yè)公司給我們開的發(fā)票多開,多出來的部分下次用,這個賬如何做
公司本月支付給物業(yè)停車費,但是下個月才收到發(fā)票,該如何做賬
在月初收到物業(yè)公司一次性開出的接下來六個月物業(yè)費的發(fā)票,公司陸續(xù)每月支付費用,如何做賬?
公司在支付第一個月的物業(yè)費時,對方公司一次性開出6個月的物業(yè)費發(fā)票,如何賬務(wù)處理?
公司跟A簽訂了一年的物業(yè)合同,公司分月支付物業(yè)費,但在年初A把全年發(fā)票金額,一次性開給公司,請問公司當月的分錄如何做?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
請問收到發(fā)票時 如何做賬?
收到發(fā)票時做個分攤表,然后每一個月做一樣的分錄,一共是六個月。 借管理費用貸銀行存款。
收到發(fā)票當月,不用做任何分錄嗎?
就是咱物業(yè)費開始的那個月開始做賬,如果沒開始收到發(fā)票就先留著。比如咱交的是1到6月份的,一月份就開始計入管理費用,物業(yè)費。