您好,銷售清單開具負(fù)數(shù)是銷售退回嘛,不用錄入庫單,倉庫做退庫處理,這貨要退給供應(yīng)商
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢?
我單位為商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在是購入材料,然后委托加工,再變成一整套系統(tǒng)出售,這個問過國稅局了也屬于商貿(mào)企業(yè)。 請問購入材料是進(jìn)原材料嗎?還是庫存商品 個人理解(我以前是做工業(yè)賬的,這種商貿(mào)企業(yè)但是我感覺又像工業(yè),求大神指教) 購入,借,庫存商品 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)加工,借,委托加工物資 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 銷售,借,應(yīng)收 貸,主營業(yè)務(wù)收入 關(guān)于購入,結(jié)轉(zhuǎn),銷售,還有其他分錄要補(bǔ)充嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
請問我們是商貿(mào)類一般納稅人企業(yè)。在做賬系統(tǒng)錄入庫單,到時候可以自動結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是今天收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是銷售清單開具負(fù)數(shù)的,這種的話該怎么處理呢?
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計(jì)開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級經(jīng)濟(jì)師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項(xiàng)目下的勞務(wù)人員,差旅費(fèi)機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場,二手車市場賣給個人)二手車市場有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財務(wù)制度和崗位職責(zé)模板
在兩個公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請問我給某某公司開了一萬元的服務(wù)費(fèi)普票,但是對方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個錢入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認(rèn)這筆收入的話又該怎么處理呢?
不是,應(yīng)該是折扣金額。這要怎么處理。
您好,商業(yè)折扣就好辦了,對應(yīng)商品正數(shù)減這個負(fù)數(shù)錄入這個入庫單
但是他有的負(fù)數(shù)和正數(shù)的品名對不上,并且負(fù)數(shù)還比正數(shù)大。這怎么做入庫單呀
您好,那這個不行的啊,問采購這是咋回事,商業(yè)折扣不會負(fù)大于正
一般應(yīng)該是要同一個品名,正數(shù)大于負(fù)數(shù),然后正數(shù)減去負(fù)數(shù),得出來金額當(dāng)庫存入賬?
您好,是的,負(fù)大于正,這是退貨了吧
發(fā)票開具價外費(fèi)用,怎么做分錄
您好,是我們開的發(fā)票嗎 收取手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)和租金 借:應(yīng)收賬款? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
收到的發(fā)票
您好啊,購貨方收到的價外費(fèi)用發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入貨物成本中
怎么做分錄
您好,比如貨物10價外費(fèi)用2,借:原材料? 12(一起計(jì)入成本中)