你好 (1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。 借:銀行 存款,貸:預收賬款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。 借:制造費用,貸:應付賬款 (4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。 借:其他應付款,貸:銀行存款 (5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應付貨款90000元。 借;應付賬款,貸:銀行存款 7)收到東方公司補付貨款1800元,款已收存銀行。 借:銀行 存款,貸:預收賬款 (8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用 (9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。 借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入 (10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務,仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 (11)經(jīng)計算,本月應付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,在建工程,貸:應付職工薪酬?
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應付貨款90000元。(7)收到東方公司補付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務,仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。(11)經(jīng)計算,本月應付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關的會計分錄。
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應付貨款90000元。(7)收到東方公司補付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務,仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。(11)經(jīng)計算,本月應付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關的會計分錄。(全部)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應付貨款90000元。(7)收到東方公司補付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務,仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。(11)經(jīng)計算,本月應付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關的會計分錄。(加急謝)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應付貨款90000元。(7)收到東方公司補付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務,仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。(11)經(jīng)計算,本月應付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關的會計分錄。(全部)
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老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
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老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?