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老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問題,我們公司審計之前的營業(yè)成本是39000審計后做了分錄變成女人了38000,管理費用之前是6000,審計之后是3000,差額3000,我這個表格《A104000期間費用明細表》,是以會計報表為準,把這個3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細表》扣除類政策其他里面嗎?同樣的成本《A102010一般成本支出明細表》也是以原會計報表39000填報,差額1000填報到其他嗎

老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問題,我們公司審計之前的營業(yè)成本是39000審計后做了分錄變成女人了38000,管理費用之前是6000,審計之后是3000,差額3000,我這個表格《A104000期間費用明細表》,是以會計報表為準,把這個3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細表》扣除類政策其他里面嗎?同樣的成本《A102010一般成本支出明細表》也是以原會計報表39000填報,差額1000填報到其他嗎
老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問題,我們公司審計之前的營業(yè)成本是39000審計后做了分錄變成女人了38000,管理費用之前是6000,審計之后是3000,差額3000,我這個表格《A104000期間費用明細表》,是以會計報表為準,把這個3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細表》扣除類政策其他里面嗎?同樣的成本《A102010一般成本支出明細表》也是以原會計報表39000填報,差額1000填報到其他嗎
2023-05-25 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-25 16:17

你好; 你們這個成本 本身是多少金額; 實際報了多少; 是什么原因造成的差異的;才能判斷的?

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快賬用戶7080 追問 2023-05-25 16:21

成本是由于2022年的返利2023年收到,做的分錄是借:其他應(yīng)收款,貸進項稅轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-05-25 16:23

你好;? 意思你賬上成本多做了1000 是嗎 ; 那你? 成本 調(diào)減1000即可 ; 以后管理費用也多做了3000是嗎 ; 那你22年的賬上數(shù)據(jù)改了 這個1000和3000金額沒有; 不然你 表格還得? ?按照賬上數(shù)據(jù)包的?

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快賬用戶7080 追問 2023-05-25 16:31

分錄做到了2023年5,就是調(diào)的話去年的報表也沒法動,就是我的表格按賬上的報的話,我的差額匯算的話這樣是填到其他里嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-25 16:35

你好 ;? 那你 這個22年賬上金額按實際寫賬載金額 ; ;? 是 ;寫其他里面去哈? ;對的?

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你好; 你們這個成本 本身是多少金額; 實際報了多少; 是什么原因造成的差異的;才能判斷的?
2023-05-25
同學(xué)你好,根據(jù)你的描述,在稅務(wù)上是已經(jīng)認定做了加計扣除的。 雖然沒有填寫A107012表,但是在A107010表的25行有加計扣除數(shù),是在28行做了加計扣除的。 最后祝你工作順利,生活愉快!
2020-12-23
你做匯算清繳就可以了
2023-05-23
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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