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老師好,新建了賬套,已用半年,發(fā)現(xiàn)建賬是漏記了其他應(yīng)收款期初,如何補(bǔ)記處理?謝謝

2023-05-25 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 15:26

?老師好,新建了賬套,已用半年,發(fā)現(xiàn)建賬是漏記了其他應(yīng)收款期初,如何補(bǔ)記處理? 你這個賬套,少了一個數(shù)據(jù),你是怎么做平的?

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?老師好,新建了賬套,已用半年,發(fā)現(xiàn)建賬是漏記了其他應(yīng)收款期初,如何補(bǔ)記處理? 你這個賬套,少了一個數(shù)據(jù),你是怎么做平的?
2023-05-25
您好,出口服務(wù)費(fèi)是損益,期初本來就不用錄入的呀,出口退稅是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要調(diào)平 借:應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-老板 先在其他應(yīng)付款-老板 歸集,可能還有其他錯誤,另一方面是考慮公司的資產(chǎn)本來就是老板的
2023-10-12
沖暫估借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
2022-01-23
就只有這些余額,其他的沒有嗎?如果沒有的話,差額放到未分配利潤里面去。
2025-07-07
你錄入貸方負(fù)數(shù)就可以的。
2023-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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