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老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補救措施,如何做分錄,謝謝!

2021-01-16 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-16 18:23

?你好? 紅沖上面錯誤的分錄。 在做一筆正確的就行了。 不涉及損益科目的 直接調(diào)整就行了。?

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:26

直接在軟件上更改10月份的不好吧,這個涉及貸款的,財務(wù)三表沒有都申報,數(shù)據(jù)對比上;本月紅沖,再重新做比較好些吧。

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:27

直接在軟件上更改10月份的不好吧,這個涉及貸款的,財務(wù)三表每月都申報,數(shù)據(jù)對比上;本月紅沖,再重新做比較好些吧。

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齊紅老師 解答 2021-01-16 18:30

?你好? 那你就反結(jié)賬去改。 你準(zhǔn)備去? ? ?改你原來 10月以后每個月的報表 和申報表? 更麻煩。??

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:32

貸款應(yīng)該是不涉及損益科目,直接更改比較好,因為那是上年的數(shù)據(jù),您說哪種好,謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-01-16 18:34

?你好 是的。直接改就行了。 一開始我就給你說直接改哦??

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:37

10份的憑證還沒有打印裝訂,反結(jié)賬去改,就是更改后,11點數(shù)據(jù)與申報的提交的數(shù)據(jù)有點不一樣,應(yīng)該沒事的吧

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:37

10份的憑證還沒有打印裝訂,反結(jié)賬去改,就是更改后,11月數(shù)據(jù)與申報的提交的數(shù)據(jù)有點不一樣,應(yīng)該沒事的吧

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齊紅老師 解答 2021-01-16 18:37

?你好? ? ?到時你還得改季報 和財報哈? ?如果你反結(jié)賬去改的話? ??

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快賬用戶6515 追問 2021-01-16 18:43

是呀,所以您說用哪種方式好?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 18:58

?你好? 我說的是:直接調(diào)整就行了。? ??

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?你好? 紅沖上面錯誤的分錄。 在做一筆正確的就行了。 不涉及損益科目的 直接調(diào)整就行了。?
2021-01-16
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
2022-05-18
貸其他應(yīng)付款負數(shù),貸應(yīng)收賬款
2020-12-02
你好 摘要更正2021年幾月份幾號憑證。 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2021-08-28
您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預(yù)收賬款 借方藍字 那本月做這樣一筆分錄 減少銀行存款 增加預(yù)收賬款就平了
2020-09-04
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