?你好? 紅沖上面錯誤的分錄。 在做一筆正確的就行了。 不涉及損益科目的 直接調(diào)整就行了。?
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補救措施,如何做分錄,謝謝!
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
老師,公司8月買了一輛轎車,款項一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買進的憑證 借 固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 銀行存款、其他應(yīng)付款-汽車貸款 ,我9月把她正常計提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個怎么入賬? 借 其他應(yīng)付款-汽車貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
直接在軟件上更改10月份的不好吧,這個涉及貸款的,財務(wù)三表沒有都申報,數(shù)據(jù)對比上;本月紅沖,再重新做比較好些吧。
直接在軟件上更改10月份的不好吧,這個涉及貸款的,財務(wù)三表每月都申報,數(shù)據(jù)對比上;本月紅沖,再重新做比較好些吧。
?你好? 那你就反結(jié)賬去改。 你準(zhǔn)備去? ? ?改你原來 10月以后每個月的報表 和申報表? 更麻煩。??
貸款應(yīng)該是不涉及損益科目,直接更改比較好,因為那是上年的數(shù)據(jù),您說哪種好,謝謝。
?你好 是的。直接改就行了。 一開始我就給你說直接改哦??
10份的憑證還沒有打印裝訂,反結(jié)賬去改,就是更改后,11點數(shù)據(jù)與申報的提交的數(shù)據(jù)有點不一樣,應(yīng)該沒事的吧
10份的憑證還沒有打印裝訂,反結(jié)賬去改,就是更改后,11月數(shù)據(jù)與申報的提交的數(shù)據(jù)有點不一樣,應(yīng)該沒事的吧
?你好? ? ?到時你還得改季報 和財報哈? ?如果你反結(jié)賬去改的話? ??
是呀,所以您說用哪種方式好?
?你好? 我說的是:直接調(diào)整就行了。? ??