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老師好,12月份有一筆費用錢已付,應屬于2021年的費用,當時沒有收到發(fā)票,進了管理費用。 現(xiàn)在1月份收到發(fā)票了,請問如何記賬?謝謝!

2022-01-23 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-23 21:08

沖暫估借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整 做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款

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快賬用戶4575 追問 2022-01-23 21:13

老師,這個錢在12月份已經(jīng)付了,還需要記其他應付款嗎?我當時是借:管理費用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:18

是的 錢沒有退回用這個科目代替

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快賬用戶4575 追問 2022-01-23 21:19

老師,那其他應付款的二級科目寫什么呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:22

你好 二級科目寫對方企業(yè)名字

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快賬用戶4575 追問 2022-01-23 21:25

老師,可以寫借:管理費用-100,貸:管理費用100 嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:29

你好 可以的 可以的

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沖暫估借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整 做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款
2022-01-23
你好,之前暫估是按含稅金額入賬??
2022-01-19
同學你好!這個加油費發(fā)票的日期是2021年嗎?
2021-03-03
你好,這個建議你做到1月份。
2025-01-07
您好 發(fā)票金額跟憑證金額一致嗎
2020-12-16
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