沖暫估借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整 做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款
老師您好,請問2020年12月份我預提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師好,2021年12月份付的錢,當時暫估了費用,記:借:XX費用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在到票了,我應該如何記賬呢?謝謝!
老師好,12月份有一筆費用錢已付,應屬于2021年的費用,當時沒有收到發(fā)票,進了管理費用。 現(xiàn)在1月份收到發(fā)票了,請問如何記賬?謝謝!
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 答過的老師請不要太接了, 謝謝
老師,我們是工程公司,有三個銀行賬戶,基本賬戶,農(nóng)民工工資賬戶,安全措施費賬戶,我們公司和一個公司簽了勞務派遣協(xié)議,由那個公司代發(fā)工資,那我這邊要做到賬里面嗎?我這邊工程公司沒發(fā)工資
收到投資款分錄: 銀行收到投資款100W,占股25%,每股1元; 借:銀行100W 貸:實收資本—XX股東25W 資本公積—股本溢價75W 這個分錄對不? 是股本溢價還是資本溢價?
專門借款非正常原因停工超過3個月的這段時間。是借款利息費用化區(qū)間對吧老師
老師,想咨詢一下我們做好的紙質(zhì)憑證是這樣把原始憑證用膠水附在記賬憑證上吧?然后我看附好的憑證由于有膠水就特別硬,就去問財務裝訂機的客服能不能打通,他說不能打通,這可怎么辦呀?難道不應該用膠水附原始憑證在記賬憑證后嗎
老師,請問我們支付了一批貨款,商品也全部驗收入庫了,但是未收到發(fā)票,怎么入賬?
報個稅時,工人年齡最高有限制嗎
老師你好,我們是4s店,老板朋友的車維修鈑金噴漆,可是鈑金噴漆不是我們店里操作,維修完不給鈑金噴漆的錢,讓我們承擔,這個怎么做賬務處理
您好老師,房土稅小規(guī)模季度不超過9萬減免政策是到什么時候
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里面的高新技術企業(yè)發(fā)展情況表里面的高企所得稅減免額從哪里找到這個數(shù)據(jù),不能填0
老師,您好!公司支付員工因工受傷的營養(yǎng)費,需要申報個稅嗎?
老師,這個錢在12月份已經(jīng)付了,還需要記其他應付款嗎?我當時是借:管理費用 貸:銀行存款
是的 錢沒有退回用這個科目代替
老師,那其他應付款的二級科目寫什么呢
你好 二級科目寫對方企業(yè)名字
老師,可以寫借:管理費用-100,貸:管理費用100 嗎?
你好 可以的 可以的