借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估 借預(yù)付賬款,貸銀行存款
老師,購買材料有發(fā)票入賬就可以了吧,不用對方開銷貨清單作為原始憑證了吧?
老師,我們是購買方,拿到專票銷貨方開錯(cuò)了,跨月了需要作廢,我這邊需要怎么做
老師好。我們服裝廠制作一批服裝,材料由購買方從第三方代購,材料款也由購買方從銷售款里直接扣除,現(xiàn)在,我開出了銷售發(fā)票,也收到了第三方的材料發(fā)票,但是沒有和第三方的資金往來,購買方也付了扣除材料款以后的貨款,怎么記賬
老師,你好,我們2月付了材料款,3月份才也收到貨了,但截至到現(xiàn)在對方未開票,已經(jīng)跨月了,如何做賬?我支付是做賬:借:預(yù)付賬款 貸:銀行賬款 ,現(xiàn)在收到貨了怎么做賬?
老師你好,購買原材料,貨到了,錢付了,銷售方晚開票跨月了,怎么作賬?
銷售商品5萬,銀行收款 成本3萬 這個(gè)賬怎么做?
公司買車,付了首付,其余貨款辦貸款,貸款還沒下來,車發(fā)票已經(jīng)開出來了,但是車還沒拿到,什么時(shí)候入賬,是收到發(fā)票入賬,還是拿到車入賬
銷售折扣是否可以稅前抵扣?
無票支出。企業(yè)所得稅會(huì)先清繳的時(shí)候要調(diào)增?
老師好:8月收到回款,9月份開發(fā)票有沒有什么問題
老師,請教下,我們公司這個(gè)月提前收了別人9月的租金,未開票,可以直接入當(dāng)月收入嗎
企業(yè)過年發(fā)的每人2桶油,2個(gè)禮盒,這屬于集體福利還是個(gè)人消費(fèi)需要計(jì)入個(gè)稅嗎
老師,公司換名稱,換主營業(yè)務(wù)可不可以
老師你好就是制造費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人一個(gè)人的公司跟幾個(gè)人合資的公司,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有啥區(qū)別?還有就是小規(guī)模納稅人公司可以是有限責(zé)任公司嗎? 不好意思,請專業(yè)老師答復(fù),不懂的不要答復(fù),不要誤導(dǎo)我。
老師我用的是財(cái)務(wù)軟件,應(yīng)付賬款二級明細(xì)科目,用了輔助核算,還可以添加第三級明細(xì)科目暫估嗎?
等票到了,不需要做賬務(wù)處理了是嗎?
你好,你可以不用的,那你可以直接借原材料貸銀行放款。
票到了之后,紅沖再做發(fā)票的。
如果當(dāng)月那個(gè)材料已經(jīng)賣出了呢
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本, 貸原材料 發(fā)票到了之后,紅沖之前的入庫,在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,再做發(fā)票的入庫,發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。