您好,對的,這樣的話,確實是虧了一點

老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開票是收幾個點?如果是這樣的話,我們買個供應商的貨款的供應商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師好,有個合作商,本來我們買他們的東西應該開單價45的票給我們,然后我們賣價是50,然后這個合作商再給我們付20,我們開服務費給他們,但是對方嫌麻煩,意思是直接抵減以后開25的票給我們,這樣從稅的角度來說我們是不是吃虧了
老師,我們跟個體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動,我們給他費用,本來是叫他開現(xiàn)代服務發(fā)票給我們,但他說他個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照內容沒有服務這塊,開不了服務發(fā)票,請問他要開什么發(fā)票給我們才可以付這個款給他呢?
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
按這個單價大概能虧多少呢,我們和對方都是一般納稅人,貨物是13個點
大概就是虧掉5個點左右