你好,不是的,不用一一對(duì)應(yīng),都可以抵的

老師您好,我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎,需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)產(chǎn)品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)必須一致嗎,就是說,進(jìn)項(xiàng)是產(chǎn)品,銷項(xiàng)也是這樣產(chǎn)品嗎
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)產(chǎn)品必須一致嗎?比如說是a產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣B產(chǎn)品銷項(xiàng)嗎
你好,想咨詢一下一般納稅抵扣的問題。本月銷項(xiàng)A和B產(chǎn)品。我可以用取得的C和A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

