去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)就是
我們有幾份去年的合同沒(méi)有繳印花稅,今年補(bǔ)交在單筆明細(xì)申報(bào)里可以申報(bào),會(huì)有滯納金嗎?
企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)去年有筆印花稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在去啊補(bǔ)繳,請(qǐng)問(wèn)該怎么更正申報(bào)?或者怎么做才好?
去年應(yīng)該繳納的印花稅沒(méi)有做賬務(wù)處理,今年應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)去年的印花稅申報(bào)繳納多了怎么處理呢?去年忘了申報(bào),今年補(bǔ)申報(bào)時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤多繳納了200多元錢(qián)
去年有印花稅沒(méi)申報(bào)繳納,今年申報(bào)補(bǔ)繳應(yīng)該怎么處理?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷(xiāo)售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣(mài)了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
可以自己在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
試試看吧,看能否選所稅款所屬期是以前年度?