你好,一年就一共3萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們付給個(gè)人申報(bào)了3個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬2500元,個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們公司,那么他下個(gè)月開(kāi)7500元發(fā)票給我,我不申報(bào)7500元可以嗎?
我公司本月給甲方開(kāi)了400萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒(méi)有錢發(fā)給勞務(wù)工人。而且勞務(wù)工人一個(gè)月的費(fèi)用也到不了400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本月勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?日后按月沖銷?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是清潔公司,平時(shí)用的都是臨時(shí)工,大部分都是人工費(fèi),有些工人一個(gè)月13000的工資,喊他們交個(gè)所稅他們又不愿意,而且公司買材料又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是錢又是實(shí)際支付了。像這種情況,我公司應(yīng)如何籌劃?謝謝!明天再回復(fù)都可以
老師,咨詢你下。就是我們請(qǐng)了個(gè)化妝師要支付勞務(wù)報(bào)酬給他,我們給代交了個(gè)稅,那還需要他去稅務(wù)開(kāi)發(fā)票給我們嗎 如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我們可以稅前扣除嗎
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開(kāi)發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開(kāi),他也不愿意去開(kāi),那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
對(duì),這是第一次,第一次就3萬(wàn)
他在其他的公司有工資,你可以按月給他申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)一年。或者是一個(gè)月申報(bào)5000。
老師,勞務(wù)報(bào)酬不是按次申報(bào)嗎?另外我們之間需要簽合同了吧?現(xiàn)在我們連合同也沒(méi)有
一號(hào)對(duì)的,是的,一次就得申報(bào)3萬(wàn),但是他需要正常交稅。
但是他不愿意交么,我們?cè)诤贤痤~上能不能做一下稅籌呢
但是你單位又不同意 你是想怎么籌劃,你寫吧
我的意思是我能不能把合同金額做的既包含這3萬(wàn),又包含個(gè)稅和代開(kāi)發(fā)票要繳納的增值稅和附加稅呢?
他在其他的公司有社保嗎?如果有的話,增值稅、附加稅都不需要交。
在其他單位有社保了老師,代開(kāi)發(fā)票為啥不用交增值稅和附加稅呢?這是稅局的那一條規(guī)定
你好,在其他的公司有社保,你直接做工資薪金就可以的。
不需要開(kāi)發(fā)票了,不用開(kāi)發(fā)票。
不明白了老師,這跟其他單位的社保有什么關(guān)系?
有兩處工資的,在一個(gè)地方繳納社保就行,在兩個(gè)地方交不了社保,這個(gè)明白知道。不不明白,不知道的,現(xiàn)在知道了吧。