發(fā)放了工資就要填報(bào)的
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫(xiě)了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫(xiě)了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
老師,請(qǐng)問(wèn)新企業(yè)第一年虧損,除了印花稅,未繳納過(guò)任何費(fèi)用,匯算清繳時(shí)是否要填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-辦公費(fèi)是‘職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表“的”其他“列還是不用填?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出每一項(xiàng)如何填寫(xiě)
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)那些,是否可以不填,只是填第一行的工資薪金支出的長(zhǎng)在金額和實(shí)際發(fā)生額?
嗯嗯,沒(méi)有的不用填報(bào)