同學你好,差額(不含稅)=125.71/5%=2514.20元。
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問我,如果有100萬的收入,我們該怎么報成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個人的,個稅要交多少,還有一些期他費用,請各位老師指點一下,這個成本我該怎么算給老板呢,謝謝
各位老師,大家好,我們公司是差額征稅,現(xiàn)在稅額是125.71,金額是17474.29稅率5%,加稅合計17600,現(xiàn)在怎么倒推算他們中間的差額是多少呢,請老師們解析一下,謝謝!
各位老師,大家好,我們公司是差額征稅,現(xiàn)在稅額是125.71,金額是17474.29稅率5%,加稅合計17600,現(xiàn)在怎么倒推算他們中間的差額是多少呢,請老師們解析一下,謝謝!
你好老師我們公司在陜西有個項目,合同金額是四十幾萬,現(xiàn)在報驗了的,開票金額是125083,怎么在電子稅務(wù)局預(yù)交增值稅及附加稅呢,因為我們簡易計稅那個差額怎么算呢?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
老師,在問一下,100萬,90萬,勞務(wù)所得,什么扣除費用,都沒有,個稅是多少呢,老師!請解析一下,謝謝!
同學你好,這個要看具體是多長時間獲得這個金額,一個月,一年,還是兩年,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
老板只說,100萬,問個稅,其他什么都沒說,以三個月,一年為標準吧,老師!
同學你好,三個月或者一年的話,是一樣的。如果是兩年,那就不一樣的,按一年計算,100萬元需要繳納的個稅=(1000000-5000*12)*35%-85920=243080元,90萬元需要繳納的個稅=(900000-5000*12)*35%-85920=208080元。