你好;凡是后面有附表的 ; 都要先寫附表; 然后讀取數(shù)據(jù) 到主表去? ? 是的
您好 、現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅、就填寫了利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,已申報(bào)成功了然后查詢的時(shí)候看到有所有權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表出來但是數(shù)據(jù)是沒有填寫的、這樣沒有問題吧?我見前面申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候沒有沒有看到這兩個(gè)表格的?
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)可以先不填實(shí)數(shù),年終匯算清繳再填嗎?然后報(bào)表是可以直接0申報(bào)嗎?我看我們公司的賬給代理記賬做的就是這樣子的。
老師,請(qǐng)問,我去年2022年12月23號(hào)成立了一家新公司,當(dāng)時(shí)12月份是沒有數(shù)據(jù)的,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填寫期末數(shù)據(jù)的,然后寫的是0.1,那我做2023年的帳的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)也要寫0.1嗎?
請(qǐng)問老師,這張表在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我看有的數(shù)據(jù)是后面的表鏈接過來的,有的需要手動(dòng)填寫,請(qǐng)問老師,我是先填寫后面的表,然后再返回來補(bǔ)充這里沒有的數(shù)據(jù)嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒有數(shù)據(jù)鏈接的,我填完后面的附表后,再返回來補(bǔ)充剩下的數(shù)據(jù)對(duì)吧?
你好 ;你們是手動(dòng)寫表格; 還是電子稅務(wù)局報(bào); 電子稅務(wù)局直接點(diǎn)擊就可以 寫附表的哦 (有勾選表單的 )
我要電子稅務(wù)局申報(bào),申報(bào)之前想了解一下,電子稅務(wù)局系統(tǒng)實(shí)操的時(shí)候,怎么操作的
電子稅務(wù)局的話; 一般是比如先填寫基本信息表主表,之后再職工薪酬表或者是折舊表,納稅調(diào)整表,主表再去彌補(bǔ)虧損表,再主表,小型微利表,再保存主表