你好,貨款的金額是多少這里
某企業(yè)在2020年4月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅稅額為2600元。企業(yè)為了盡早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅?;趯蛻舻牧私?,預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為20%,20天內(nèi)付款的概率為70%,20天后付款的概率為10%。購買方在2020年4月20日付清貨款,該企業(yè)在4月8日應(yīng)確認的銷售商品收入金額為()元。
1.2019年9月8日,甲公司從乙公司購進一-批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價80000元,增值稅率13%,稅款10400元,現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30。計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。乙公司預(yù)計甲公司10天內(nèi)付款的概率為90%,超過10天20天內(nèi)付款的概率為.5%,20天后付款的概率為5%。2.假定2019年9月15日支付貨款。3.假定2019年9月25日支付貨款。要求:編制乙公司的會計分錄。
某企業(yè)在2021年5月9日銷售商品200件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額為5200元。企業(yè)為了盡早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。基于對客戶的了解,預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為10%,20天內(nèi)付款的概率為80%,20天后付款的概率為20%。購買方在2021年5月20日付清貨款,該企業(yè)在5月9日應(yīng)確認的銷售商品收入金額為()元。A)│40000B39600C45200D44800
某企業(yè)在2021年5月9日銷售商品200件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額為5200元。企業(yè)為了盡早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。基于對客戶的了解,預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為10%,20天內(nèi)付款的概率為80%,20天后付款的概率為20%。購買方在2021年5月20日付清貨款,該企業(yè)在5月9日應(yīng)確認的銷售商品收入金額為()元。A40000B3960045200?44800
某企業(yè)在2021年5月9日銷售商品200件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額為5200元。企業(yè)為了盡早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅?;趯蛻舻牧私?預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為10%,20天內(nèi)付款的概率為80%,20天后付款的概率為20%。購買方在2021年5月20日付清貨款,該企業(yè)在5月9日應(yīng)確認的銷售商品收入金額為()元。A40000B3960045200?44800解答過程怎么算
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎