你好,小規(guī)模就是用110÷1.01×0.01。 一般納稅人就是用110÷1.13×0.13。 你如果是120,就把上面的110改成120就好了。
【案例】大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年7月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:方案一,從一般納稅人家公司購買,每噸含稅價為15000元,且取的由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,方案二從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價為13000元,目取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;方案三,從小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價為12000元,只能取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。大地商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅價為25000元,其他相關(guān)成本費用為3000元,沒有取得增值稅專用發(fā)票。大地商貿(mào)公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,不考慮地方教育費附加。要求:1、首先根據(jù)上述案例,精準(zhǔn)鎖定案例中所涉及本課程中的某一或某些知識點其次結(jié)合稅法知識進(jìn)行論述分析,如果以實現(xiàn)稅負(fù)最小化和稅后利潤最大化這兩種情況下大地商貿(mào)公司應(yīng)做何選擇;最
大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年7月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:方案一,從一般納稅人家公司購買,每噸含稅價為15000元,且取的由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,方案二從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價為13000元,目取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;方案三,從小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價為12000元,只能取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。大地商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅價為25000元,其他相關(guān)成本費用為3000元,沒有取得增值稅專用發(fā)票。大地商貿(mào)公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,不考慮地方教育費附加。要求:1、首先根據(jù)上述案例,精準(zhǔn)鎖定案例中所涉及本課程中的某一或某些知識點其次結(jié)合稅法知識進(jìn)行論述分析,如果以實現(xiàn)稅負(fù)最小化和稅后利潤最大化這兩種情況下大地商貿(mào)公司應(yīng)做何選擇
某建筑材料銷售公司,2015年底成立,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營情況 如下表: 月份 銷售額 進(jìn)貨額 倉庫租金 工資薪金 運輸費 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 說明:(1)單位:萬元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,4月開始轉(zhuǎn)為一般納稅人;公司最初要求供貨方提供小規(guī)模發(fā)票,4月開始要求供貨方提供一般納稅人發(fā)票 (3)倉庫業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡易征收稅率 (4)物流公司開具的運輸發(fā)票都是按照11%的一般納稅人稅率 (5)為了簡化,忽略其它費用,工資薪金含所有相關(guān)費用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額均含稅,一般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清 問題:(1)、1月倉庫租金0.5萬元,請列出簡單的會計分錄(2)、該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅? (3)、該公司5月
老師,還有一個問題,買一張桌子,100塊錢賣110和賣120兩種情況分別求它的增值稅,分別以小規(guī)模和一般納稅人的身份求這個怎么做?不考慮其他稅 都是不含稅價
老師你好,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,然后嗯我們公司實際上是做這個在天貓平臺賣賣這個勞保用品的賣東西的,然后呢,嗯就是開了一個基本戶,開了一個一般戶,這個一般貨沒有沒有備過案,然后一般就是從這個網(wǎng)上賣東西的錢一般都直接轉(zhuǎn)到一般戶了,然后我們這個一般戶也沒有備過案,相當(dāng)于就是說隱瞞了好多收入,但是呢,就是顧客在這個嗯我們這個平臺買東西的時候用了這個天貓積分了抵了這個金額了,然后天貓要求我們就是公司給他們開這個顧客抵扣的這個嗯天貓積分的這個金額,嗯,我們開的發(fā)票不是這個天貓積分的項目名稱,而是防塵面罩,這種情況下,我們的這個分錄該怎么做呢?
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
為什么要除以1.13 這不是價稅分離嗎 我這個已經(jīng)是不含稅了 不可以直接??0.03嗎 老師
為什么要除以1.13 這不是價稅分離嗎 我這個已經(jīng)是不含稅了 不可以直接??0.03嗎 老師
為什么要除以1.13 這不是價稅分離嗎 我這個已經(jīng)是不含稅了 不可以直接??0.03嗎 老師
為什么要除以1.13 這不是價稅分離嗎 我這個已經(jīng)是不含稅了 不可以直接??0.03嗎 老師 老師
你好!如果是不含稅的,直接乘以13%就好
用20還是120 為什么
老師 有沒有稅率表啊 我要背一下
您好,直接用120就可以了。
老師 有沒有稅率表啊 我要背一下
有沒有老師
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744745512605515791%26wfr=spider%26for=pc 你好!你可以看看這個了