你好,先做發(fā)出商品 借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出 商品
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
老師,我們公司5月銷售的鮮奶6月才給對方開發(fā)票,而且每月價格得等開發(fā)票時候才能知道,然后就導(dǎo)致報的增值稅跟企業(yè)所得稅收入不相符,昨天我去稅局溝通稅局讓我當月不記賬,等下月開完發(fā)票再記收入,讓我先做發(fā)出商品,這個分錄怎么做,那我的成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費的補助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預(yù)付賬款可以嗎,必須計入其他應(yīng)收款嗎
老師好,想買一商鋪,登記在個人名下還是公司名下以后交的稅費少呢
老師,法人名下兩家企業(yè)資金互轉(zhuǎn)怎么做賬,沒有開票怎么處理會規(guī)避好風(fēng)險
怎么開與掛扣公司存在的稅費和管理費的證明
請問請問A公司注冊資本已實繳到位,現(xiàn)在投資B公司,占80的股權(quán),那B公司80的注冊資本算實繳嗎,還有祖需要交哪些稅金
融資租賃公司,做售后回租業(yè)務(wù),準備金按照什么計提,是初始的車輛租賃總額按照一定比例計提,還是每月按照剩余本金來計提?
那我還有當月銷售當月開發(fā)票的,這樣的銷售我得記當月收入,因為都是鮮奶,都是這些主營業(yè)務(wù) 成本,那我當月銷售的這部分鮮奶怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,當月銷售的這部分鮮奶結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品
那我怎么把主營業(yè)務(wù)成本分開呢,比如這個月銷售的開發(fā)票的還是未開發(fā)票的主營業(yè)務(wù)成本都是1萬元,我怎么分當月開發(fā)票商品和次月開發(fā)票商品的成本
你好,只需要結(jié)轉(zhuǎn)當月收入對應(yīng)的成本。 次月開發(fā)票商品的成本,次月再結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
因為次月開發(fā)票的價格我不知道,所以次月開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)完可能會有余額
你好,次月結(jié)轉(zhuǎn)成本,與你開具發(fā)票單價無關(guān)啊?
發(fā) 出商品屬于資產(chǎn)類的一級科目嗎,我現(xiàn)在軟件里沒有這個科目
你好,發(fā)出商品,是屬于資產(chǎn)類的一級科目
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。