您好,是的, 1.計提印花稅時會計分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 2.繳納印花稅時會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模,印花稅賬務(wù)處理,是借應(yīng)交稅費(fèi)~稅金及附加~印花稅?還是直接借稅金及附加~印花稅?
小規(guī)模納稅人交印花稅科目寫什么?借主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金–印花稅?
印花稅所用科目是 應(yīng)交稅金還是主營業(yè)務(wù)稅金及附加?
服務(wù)業(yè),小規(guī)模的印花稅是計入應(yīng)交稅金科目還是主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目
請問小規(guī)模納稅人需要計提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
但設(shè)置科目的時候是主營業(yè)務(wù)–二級科目,稅金及附加對嗎?
您好,不是的,稅金及附加就是個一級科目
那就是設(shè)置科目的時候有問題了,和小規(guī)模和一般納稅人設(shè)置科目關(guān)系嘛?
您好,小規(guī)模和一般納稅人設(shè)置科目一樣的,就是增值稅的科目不一樣,
增值稅科目是什么呢?還有企業(yè)所得稅該怎么寫科目?
您好,小規(guī)模納稅人只需在應(yīng)交稅費(fèi)科目下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,一般納稅人有進(jìn)項稅和銷項稅 所得稅科目是一樣的
應(yīng)交增值稅–明細(xì)寫什么? 所得稅科目是什么?
您好,小規(guī)模納稅人? 就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沒有三級科目了 所得稅科目是什么:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅??
老師我想問問去年營業(yè)賬薄未報,今年才報,費(fèi)用750,5月匯算清繳要不要調(diào)整?之后報表要不要更改?還是只更改下去年的印花稅科目,今年實繳就行?
您好,咱都沒有報在2022年就別調(diào)整了,調(diào)整還是調(diào)減不好,您在2023年申報和計提吧
是去年4月要申報的沒有申報,已經(jīng)更正申報了,在匯算清繳的時候填寫利潤表改下可以的吧?賬也調(diào)下
您好,已經(jīng)更正申報了, 在匯算清繳的時候填寫利潤表改下,是的
利潤表內(nèi)更改,去年的憑證也改下嘛? 所屬期4月,修改憑證2022年5月 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 當(dāng)期繳納,2023年5月做憑證 2.繳納印花稅時會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
您好,您的意思這個是2023年申報的,那就是上面的分錄了,2022年不用去改了