會(huì)形成虧損,體現(xiàn)在彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表,可用于以后年度彌補(bǔ)虧損
去年我們購買設(shè)備的發(fā)票,設(shè)備作為成本一次性扣除了匯算清繳的時(shí)候做的,現(xiàn)在這張票要退回,是對方開負(fù)數(shù)發(fā)票還是我們開,這張票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
去年11月有一張購買設(shè)備的發(fā)票,1今天沖紅了,怎么做賬,2,今年計(jì)提的折舊是不是也要做賬沖紅,3,這張發(fā)票在今年匯算清繳的時(shí)候一次性扣除了,要怎么處理做賬
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,如果上年購買設(shè)備做了一次性抵扣處理,但是在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有抵扣完,還能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年抵扣嗎?
老師,我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒有抵扣,比如2023年的,但是發(fā)票拿到當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了,如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票,就直接抵扣就行,不用再因?yàn)榘l(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧?我平時(shí)是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來的
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過怎么回事呢?
想請問為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒有用庫存軟件,采購的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開具的,現(xiàn)在庫存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有該產(chǎn)品,對于庫存這塊應(yīng)該怎么管理
老師,那這樣的話要怎么做賬務(wù)處理呢?
賬務(wù)不用做處理的。這些都是基于企業(yè)所得稅法。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!