你好,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票的。
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,我們在,過去還沒有成為一般納稅人的時候購買的設(shè)備沒有開票,現(xiàn)在開票,開的發(fā)票這個月可以用來抵扣嗎?
老師,我有一個去年的設(shè)計施工一體化的總承包項目,當(dāng)時甲方說讓設(shè)計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方,現(xiàn)在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設(shè)計公司開票給他們,現(xiàn)在設(shè)計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項目成本,那我把發(fā)票退給他,發(fā)票是專票,去年也認(rèn)證抵扣了,那賬我要怎么調(diào)整,還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
去年我們購買設(shè)備的發(fā)票,設(shè)備作為成本一次性扣除了匯算清繳的時候做的,現(xiàn)在這張票要退回,是對方開負(fù)數(shù)發(fā)票還是我們開,這張票沒有抵扣進(jìn)項稅額
老師,上個月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當(dāng)時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
去年11月有一張購買設(shè)備的發(fā)票,1今天沖紅了,怎么做賬,2,今年計提的折舊是不是也要做賬沖紅,3,這張發(fā)票在今年匯算清繳的時候一次性扣除了,要怎么處理做賬
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個人征信查詢付費才能解鎖風(fēng)險,有風(fēng)險一定是有問題嗎?手機清理還提示風(fēng)險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
如果我們抵扣了,是不是我們開負(fù)數(shù)發(fā)票
不是的,你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
不管是對方認(rèn)證沒有,都是銷售方開紅字發(fā)票。
我們沒有抵扣認(rèn)證,是不是我們就不需要管了,票退回給對方就可以了
對的是的,是這么做的。
他們開完負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要給我們一份
你好,如果認(rèn)證了給你們,如果沒有認(rèn)證的不需要給你們。
這是夸年發(fā)票,那做賬的時候我們直接做個負(fù)數(shù)分錄就可以了?
匯算清繳不調(diào)整的情況下可以的。
什么意思,今年匯算的時候做了一次性抵扣了,50多萬,
你好 匯算清交你不修改的情況下,直接做到今年就可以的,做一個相反的分錄。
是之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),和你一次抵扣沒有關(guān)系的,你一次抵扣可以的 明年的匯算清繳的時候需要調(diào)增