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去年我們購買設(shè)備的發(fā)票,設(shè)備作為成本一次性扣除了匯算清繳的時候做的,現(xiàn)在這張票要退回,是對方開負(fù)數(shù)發(fā)票還是我們開,這張票沒有抵扣進(jìn)項稅額

2022-07-25 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 16:47

你好,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票的。

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快賬用戶4277 追問 2022-07-25 16:51

如果我們抵扣了,是不是我們開負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-25 16:52

不是的,你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 16:52

不管是對方認(rèn)證沒有,都是銷售方開紅字發(fā)票。

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快賬用戶4277 追問 2022-07-26 08:42

我們沒有抵扣認(rèn)證,是不是我們就不需要管了,票退回給對方就可以了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:43

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4277 追問 2022-07-26 09:14

他們開完負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要給我們一份

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齊紅老師 解答 2022-07-26 09:16

你好,如果認(rèn)證了給你們,如果沒有認(rèn)證的不需要給你們。

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快賬用戶4277 追問 2022-07-26 10:06

這是夸年發(fā)票,那做賬的時候我們直接做個負(fù)數(shù)分錄就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 10:10

匯算清繳不調(diào)整的情況下可以的。

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快賬用戶4277 追問 2022-07-26 10:50

什么意思,今年匯算的時候做了一次性抵扣了,50多萬,

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齊紅老師 解答 2022-07-26 10:52

你好 匯算清交你不修改的情況下,直接做到今年就可以的,做一個相反的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 10:53

是之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),和你一次抵扣沒有關(guān)系的,你一次抵扣可以的 明年的匯算清繳的時候需要調(diào)增

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你好,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票的。
2022-07-25
同學(xué)你好 之前折舊了嗎 是什么會計準(zhǔn)則
2022-10-09
你好,如果是以前購買設(shè)備的發(fā)票,就不可以抵扣進(jìn)項的。
2020-12-18
您好,這個好處理的,我們認(rèn)證抵扣了也入賬這個進(jìn)項稅,分錄是原來分錄的反分錄(把進(jìn)項稅改為進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出并寫在貸方正數(shù)),我們申請紅字確認(rèn)單,供應(yīng)商開紅字發(fā)票,我們的在增值稅附表二第20行做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-11-16
你好,你這個發(fā)票已經(jīng)入賬了,已經(jīng)申報了 不能退了,讓他沖紅開負(fù)數(shù)發(fā)票來處理
2021-11-11
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