限額扣除,不超過工資總額14%
2019年公司購買了冰箱和電飯煲合計(jì)8千元,老板自己使用,進(jìn)項(xiàng)未抵扣,2021年管理人員一起吃飯使用,這樣的發(fā)票2022年還可以抵扣嗎?還是 不抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)普通發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用的折舊費(fèi)?
個(gè)體工商戶王某,2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得餐飲服務(wù)收入200萬元(不含增值稅);發(fā)生營業(yè)成本140萬元;發(fā)生稅費(fèi)14萬元(不含增值稅);發(fā)生管理費(fèi)用25萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用5萬元。(2)在成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中共列支從業(yè)人員全年工資28.8萬元;在管理費(fèi)用中列支業(yè)主全年工資9.6萬元(3)列支職工福利費(fèi)0.7萬元。其中從業(yè)人員發(fā)生的福利費(fèi)0.6萬元,業(yè)主發(fā)生的福利費(fèi)0.1萬元,當(dāng)?shù)厣夏甓壬鐣骄べY4萬元(4)當(dāng)年向業(yè)主朋友借款30萬元,支付利息費(fèi)用2萬元,同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利息率為4%。(5)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元(6)銷售費(fèi)用中含宣傳費(fèi)1萬元(7)累計(jì)預(yù)繳個(gè)人所得稅1萬元(8)業(yè)主符合稅法規(guī)定的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和其他扣除共計(jì)為1.8萬元
老師,公司購入冰箱、電飯煲,供管理人員使用,屬于集體福利,進(jìn)項(xiàng)未抵扣,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),此項(xiàng)管理費(fèi)用允許企業(yè)所得稅的扣除嗎?
老師您好,物業(yè)公司給保潔和保安人員購買的團(tuán)體雇主責(zé)任險(xiǎn)、人身責(zé)任險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn),一年期的健康保險(xiǎn)。這些可以企業(yè)所得稅前扣除嗎,取得進(jìn)項(xiàng)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?記賬計(jì)入營業(yè)費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)里的,沒有計(jì)入福利費(fèi)工作內(nèi)容偶爾會有危險(xiǎn)性
老師你好,老板自己的房子租給公司用做員工宿舍,記福利費(fèi)的,另一套房子租給企業(yè)作為辦公室,計(jì)入管理費(fèi)用房租,全部都開具了房子發(fā)票的,這部分費(fèi)用這么做賬對嗎?且福利費(fèi)在扣除額度內(nèi),這兩個(gè)房租全部都可以企業(yè)所得稅前扣除的對嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,