你好,分公司本來就不享受小微企業(yè)的待遇,這個沒有別的辦法了
老師,你好。我想問一下,我接手了一個公司,當(dāng)時兩個公司都是獨立核算的。可去年好象5月開始,國稅要求我所得稅申報時,要把兩個公司賬合并在一個公司申報。其實這兩個公司都是同一個市內(nèi),只是當(dāng)時有一個公司名稱是說***分公司。請問老師,我每次我所得稅匯總申報時,我直接把分公司的季度報表數(shù)據(jù)直接加到總公司里的,利潤表也一樣。這種做法行嗎?
老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。
老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務(wù)軟件。
第六條 匯總納稅企業(yè)按照《企業(yè)所得稅法》規(guī)定匯總計算的企業(yè)所得稅,包括預(yù)繳稅款和匯算清繳應(yīng)繳應(yīng)退稅款,50%在各分支機構(gòu)間分?jǐn)偅鞣种C構(gòu)根據(jù)分?jǐn)偠惪罹偷剞k理繳庫或退庫;50%由總機構(gòu)分?jǐn)偫U納,其中25%就地辦理繳庫或退庫,25%就地全額繳入中央國庫或退庫。具體的稅款繳庫或退庫程序按照財預(yù)[2012]40號文件第五條等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 老師,這是什么意思?我有個分公司這季度凈利潤9萬,不享受小微企業(yè)優(yōu)惠,需要預(yù)繳2萬多的企業(yè)所得稅,按照這個文件,到時候合并總公司申報時是能退多少的稅款??總公司享受小微企業(yè)減按2.5%的優(yōu)惠的。能用大白話講出來嗎?
我公司屬總分公司,23年開始有利潤在一季度申報時未備案分公司匯總到總公司申報,現(xiàn)去備案時國稅給的答復(fù)23年不能備案了,只能備案到24年1月份開始,分公司申報就按25%無法享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,還有什么辦法嗎?
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
能不能稅管員溝通下,這樣交的稅太多了
不可能,不符合的系統(tǒng)自動不給過得
那企業(yè)匯算清繳時能否填寫小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅明細(xì)表
你不符合,你填寫了也不管用的