其實這個政府補助要不要交稅是要稅務(wù)局認(rèn)定。如果認(rèn)定不用交,那么你就不用管了。不用調(diào)整。
老師您好,我是行政機關(guān)單位,做賬是將不是財政撥款的收入都是做到其他應(yīng)付款里,感覺好核算,知道用了多少,還剩多少。這幾個檢查說,不能在做其他應(yīng)付款了,要做到收入里。這點不明白,做到收入里,年末一結(jié)轉(zhuǎn),不就沒有了嗎,不方便核算呢
老師好,請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費用,匯算清繳的時候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費用呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,我們電費平時都是收據(jù)入賬,沒有發(fā)票。 平時分錄:借其他應(yīng)付款——電費 貸,現(xiàn)金。 全年電費共3075元。 在年末我要把他計入:管理費用——電費3075,貸 其他應(yīng)付款——電費3075 因為沒有發(fā)票,匯算清繳時再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費計入管理費用了。 現(xiàn)在補記進2021年,分錄:借利潤分配——未分配利潤3075 貸,其他應(yīng)付款——電費3075。 匯算清繳時調(diào)增。 請問,我需要更正2021年度報表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計算?
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時間是,收入確認(rèn)時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務(wù)費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦