你好,建議按照賬面價(jià)值,謝謝
自行建造的固定資產(chǎn),按暫估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),辦理完竣工決算手續(xù)后調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值,不需要調(diào)整原已計(jì)提的折舊額?暫估和竣工的價(jià)格不一樣,以后每個(gè)月按新的折舊嗎?這個(gè)新的折舊和原來(lái)的折舊,是怎么算的
老師,我公司有10萬(wàn)元的工程款,之前我按照價(jià)稅合計(jì)的價(jià)格暫估入了在建工程,現(xiàn)在因?yàn)槲夜拘枰蛲庾赓U廠房,我需要將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我想問(wèn)一下我需要把這筆工程款去除稅金轉(zhuǎn)進(jìn)固定資產(chǎn)嗎(發(fā)票還未到),分錄該怎么做
老師:現(xiàn)有我有一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估入賬。手里有多份合同包含主體合同、監(jiān)理設(shè)計(jì)等合同,我在計(jì)量固定資產(chǎn)暫估入賬價(jià)值是按照主體合同金額暫估入賬還是全部合同價(jià)款暫估入賬合適?
老師,在建工程要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,一般是按照合同需要結(jié)算的金額暫估入帳還是按照賬面價(jià)值暫估入帳啊
老師 請(qǐng)問(wèn)我們進(jìn)口的機(jī)器 入賬固定資產(chǎn)時(shí)候按照當(dāng)時(shí)完稅價(jià)格匯率暫估入賬,現(xiàn)在分期支付每期的匯率跟當(dāng)時(shí)暫估時(shí)候不一樣需要調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值按照現(xiàn)值入賬?還是匯率差直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 不影響入賬價(jià)值
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那后續(xù)還有工程款需要支付,是做了在建工程分錄然后同步轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)科目嗎
你好,是需要的,謝謝
已經(jīng)折舊和攤銷的金額是不是可以不按照最新的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值來(lái)做調(diào)整呀
你好,這個(gè)不建議的,謝謝