?10%進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除政策,怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)抵減,在實(shí)際享受加計(jì)抵扣時(shí),以實(shí)際享受加計(jì)抵扣的金額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記“其他收益”。
郵政,電信,現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù),從事這四個(gè)行業(yè)的納稅人可享受,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,10%,其中生活服務(wù)納稅人適用15%進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,可是這個(gè)政策什么時(shí)候才用呢?計(jì)算應(yīng)納稅額的時(shí)候就要考慮進(jìn)去??為什么稅務(wù)師習(xí)題里沒(méi)考慮
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒(méi)有交過(guò)增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出),這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅,填寫了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除聲明,這個(gè)月能不能享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除15%的優(yōu)惠,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進(jìn)項(xiàng)?
老師,我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%稅務(wù)優(yōu)惠政策,繳稅時(shí)直接少繳稅,那加計(jì)的這部分怎么記賬啊
2.2019年10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額。(自2019年4月1日至2019年9月31日,生活性服務(wù)業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)行稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。) 老師這個(gè)政策,加計(jì)扣除怎么加計(jì)呢?
老師,物業(yè)服務(wù)加計(jì)扣除政策指的是一般納稅人享受的對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅享受加計(jì)扣除15%?
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒(méi)有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)???
老師,公司有300萬(wàn)的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來(lái)款,借款和還款,但沒(méi)有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒(méi)有填寫購(gòu)買單價(jià)500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問(wèn)題嗎?沒(méi)有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?