對的,是的,是這么做的,軟件做賬的是這么做。
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應付股利 4、代扣代繳個稅及分配 借:應付股利 貸:銀行存款 應交稅費-個稅
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應收憑證沖紅重做嗎?
老師,公司公戶上沒有錢支付企業(yè)網(wǎng)銀證書年費了,我用自己的手機銀行轉(zhuǎn)帳200元到公司公戶上支付的,這筆業(yè)務的分錄這樣寫對嗎,麻煩幫忙看一下:借:財務費用-手續(xù)費,貸:其他應付款,記賬憑證后付2張原始憑證(一張是公司公戶收到我手機銀行轉(zhuǎn)賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費到該銀行的回單),是這樣嗎?
老師,賬戶收到21.96元利息,我是這樣做的分錄 借:銀行存款 21.96 貸:財務費用-利息收入21.96 在保存這張憑證的時候出現(xiàn)提示“財務費用方向不對” 請問這個分錄錯在哪了?
老師,小微企業(yè)用公戶二維碼收款收款 借:其他貨幣資金900 貸:預收賬款900 到賬 借:銀行存款896.58 財務費用3.42 貸:其他貨幣資金900 退款 借:預收賬款900 財務費用一一負3.42 貸:銀行存款896.58 這幾個分錄可以寫在一張記賬憑證上嗎?如果寫在一張上現(xiàn)金流量分配是直接分配多少?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?