你好,這個(gè)可以不用,除非你沒有發(fā)票。

請(qǐng)問老師:工程項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi),計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-招待費(fèi)用,這個(gè)招待費(fèi)用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時(shí)候,是否需要納稅調(diào)增。
尊敬的老師,您好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所發(fā)生的差旅費(fèi)是否需要在匯算清繳表里進(jìn)行調(diào)整?
老師,請(qǐng)問計(jì)入在建工程的差旅費(fèi),匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問如果不是本公司的人出差發(fā)生的差旅費(fèi),屬于項(xiàng)目上的,這個(gè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,公司給供應(yīng)商的售后人員報(bào)銷的差旅費(fèi)能計(jì)入費(fèi)用嗎,需不要匯算清繳時(shí)調(diào)增
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營(yíng)銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說



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好的,車輛不是公司名下的車輛發(fā)生的費(fèi)用,但是是項(xiàng)目上發(fā)生的,也計(jì)入在建工程,這個(gè)也不用調(diào)增吧?
你好,這個(gè)如果你沒有注定這個(gè)車或者沒有證據(jù)證明是你們公司的車,稅務(wù)局肯定會(huì)讓你們調(diào)的。
不是公司的車就得調(diào)增是嗎
你好,不是公司的車,或者公司沒有租賃車輛回來。發(fā)生的費(fèi)用就要調(diào)整。
明白了,那這個(gè)金額在匯算清繳的報(bào)表里邊填到納稅調(diào)整申報(bào)表里的其他項(xiàng)嗎?
你好是的,可以在這個(gè)里面填。
好的,那在建工程中的福利費(fèi),招待費(fèi)超過限額也要調(diào)增吧?老師
還有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)也是要調(diào)增的?
對(duì)嗎?老師
你好,是的,也是要調(diào)的。你說的這幾個(gè)都需要。
好,。謝謝老師
你好,不用客氣的了。