您好,你是想要開通社保吧?
請(qǐng)問在企業(yè)新成立時(shí),做了財(cái)務(wù)人認(rèn)證,那么現(xiàn)在要取消這個(gè)財(cái)務(wù)人認(rèn)證,要怎么操作呢?
老師,請(qǐng)問一下剛成立的企業(yè),社保剛開戶,新增人員的工資繳費(fèi)填高了,還沒開始繳費(fèi)的,可以申請(qǐng)降下來(lái)嗎?
老師,新成立的公司沒有開展業(yè)務(wù),請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)稅,之類的怎么申報(bào),沒做過(guò),需要聽那些看實(shí)操課程
老師好,請(qǐng)教一下新企業(yè)申報(bào)工傷保險(xiǎn)和社保的流程怎么操作?
新企業(yè),要立即開始做社保的確認(rèn)申請(qǐng)嗎,怎么操作
企業(yè)在外地做了項(xiàng)目,開了外管證,這個(gè)個(gè)稅申報(bào)要怎么操作?還是要親自去到項(xiàng)目所在地稅局去開通個(gè)稅?能不能網(wǎng)上異地辦理?
屬話題:#財(cái)務(wù)軟件#收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收美元,扣手續(xù)費(fèi),付美元,結(jié)匯,這些分錄都做完了,就這個(gè)最后調(diào)匯的分錄應(yīng)該怎么做?老師給寫一下蠟筆小新|提問時(shí)間:06/1916:56
齊紅老師好,你的電話多少啊
企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對(duì)嗎? 那酒精類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的核定扣除率按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對(duì)嗎?
收購(gòu)玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
是的老師
可以打當(dāng)?shù)厣绫>值碾娫拞栂拢麄冇胁僮髁鞒痰?
你打開當(dāng)?shù)?2333的首頁(yè)拍圖片給我看下