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老師這題我的理解是他差三年的暫時性差異是800,然后他是差六年轉回400,然后其中X3年的800有400,我就是按X6年的12.5%的稅率,然后剩余的400,就是按照差七年的25%的稅率計算,然后差四年是一千二,然后在上年的基礎上,然后累加400,按照差七年25%的稅率。計算,然后差五年也是一千二,然后就是從上一年累下來,然后差六年是八百八百,也也就是按照差七年25%的稅率。但是我在做題的過程當中,我就感覺我是在,就是在背這個思路,背這個這個算法,但是其中什么緣由,什么道理,我也不是很懂。我就是在背這個思路和答案,感覺過兩天我又會忘記[捂臉]還是說就是要重復重復多做幾遍[微笑]而且越到后面前面要復習的就越多,我之前就是學到后面為了趕進度前面的不復習就忘了又重來
老師,我在會計學堂買了兩套中級的書,其中一套是敲重點,實物長投這一章,172頁多選題,六七八這三道題,176頁的答案跟這三道題根本不是一回事,我該找誰解決
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負率?
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機手機等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請您詳細說一下嗎?
老師,編制關聯(lián)公司關聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機外部設備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?