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匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

2023-05-20 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 16:23

您好,同學(xué),請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-05-20 16:24

同學(xué)你好,去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)。第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)。

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快賬用戶2989 追問 2023-05-20 16:38

老師,既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整分錄,第一,今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)是不是按照2100的數(shù)據(jù)進(jìn)行手動調(diào)整,并申報(bào)?第二,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按照2000的數(shù)據(jù)申報(bào)期末數(shù),而今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)按照2100申報(bào),這樣差額在那邊,今年和去年的數(shù)據(jù),對不上,沒關(guān)系嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 16:47

同學(xué)你好,第一,今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)不是按照2100的數(shù)據(jù)進(jìn)行手動調(diào)整,并申報(bào)。第二,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按照2000的數(shù)據(jù)申報(bào)期末數(shù),而今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)不是按照2100申報(bào),還是按2000,沒有差額。

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快賬用戶2989 追問 2023-05-20 16:57

明白了,您的意思是,做為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在本月調(diào)整跨年的費(fèi)用(去年的),只影響了我本月財(cái)務(wù)報(bào)表的本期數(shù)據(jù),不用調(diào)整去年報(bào)表,也不用調(diào)整今年的期初數(shù)。對吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 17:06

同學(xué)您好,您的理解對的

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快賬用戶2989 追問 2023-05-20 17:22

老師,第一,那本月我做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報(bào)表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報(bào),還是需要手動調(diào)整本期數(shù)?。康诙?,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用填寫期間費(fèi)用表啊,因?yàn)槲覠o法把這個表給打勾上;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保 60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計(jì)數(shù)跟實(shí)際相差-120。匯算清繳里,社保的實(shí)際數(shù)我就按照實(shí)際社保數(shù)申報(bào)。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借 應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計(jì)數(shù)正確,這個做法是正確的吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 17:29

同學(xué)你好,第一,本月做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報(bào)表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報(bào)。第二,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不用填寫期間費(fèi)用表;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保?60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計(jì)數(shù)跟實(shí)際相差-120。匯算清繳里,社保的實(shí)際數(shù)我就按照實(shí)際社保數(shù)申報(bào)。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借?應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計(jì)數(shù)正確,這個做法是正確的。

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快賬用戶2989 追問 2023-05-20 18:00

老師,第一去年是籌建期,有非本公司員工,為我司業(yè)務(wù)出差并在我司報(bào)銷,這個是不用調(diào)整的哦?第二,前年成立后只發(fā)生費(fèi)用,前年報(bào)表和年報(bào)和匯算清繳全部按照0處理的。去年才建賬,也就是去年賬套包含前年加去年的數(shù)據(jù),所以報(bào)表也是前年加去年的。隨后我匯算清繳時,賬載按照系統(tǒng)自動導(dǎo)出的填寫,實(shí)際也按照前年加去年的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)填寫。這樣對的吧?第三,既然如此,工商年報(bào)也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),您覺得這樣可行嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:06

同學(xué)你好,第一這個是不用調(diào)整的。第二這樣對的。第三,既然如此,工商年報(bào)也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),這樣可行。

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快賬用戶2989 追問 2023-05-20 18:16

老師,請問去年有一員工銀行卡有問題,導(dǎo)致發(fā)生退款,當(dāng)時把該員工的退款和重新發(fā)工資的分錄,都通過應(yīng)付職工薪酬—工資 30 做了,導(dǎo)致去年到今年的應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)多了30。現(xiàn)在想想,當(dāng)時應(yīng)該是做其他應(yīng)收款的。請問,這個我是否在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄,從應(yīng)付職工薪酬-工資轉(zhuǎn)出其他應(yīng)收款,一進(jìn)一出一下?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:30

您好,同學(xué),請稍等下

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快賬用戶2989 追問 2023-05-21 11:03

老師,第一,請問上面的30的調(diào)整分錄需要做一下嘛?第二,還有前面的這個非我司員工的差旅費(fèi),既然不用調(diào)整,那是否需要附上什么資料,以證明是為我司辦事才出差的,如果需要附上的話,是附在憑證后面嘛?還是不需要這些東西的???

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齊紅老師 解答 2023-05-21 11:09

同學(xué)你好,昨天最后一個問是在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄。

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-05-20
同學(xué)你好,去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)。第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)。
2023-05-20
你好1; 你調(diào)整了利潤分配科目;? 你有一個 100的差異金額 ;這個是對的; 我們系統(tǒng)調(diào)整了跨年損益; 也是會有差異金額的;? ??
2023-05-19
直接修改12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后正常匯算
2025-03-19
您好 1、個人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增,法人工資一年做了2萬,財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調(diào)增2萬,23年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤數(shù)對不起來來,不需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表 只是匯算清繳的時候體現(xiàn)就好了 2、個人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤,這個不是必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0
2024-01-13
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