您好,同學(xué),請稍等下
老師好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年有比保證金應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收帳款卻計(jì)入了管理費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)清繳了并且報(bào)表也報(bào)了,如年無收入是虧損,請問這個我們怎么調(diào)整,是今年借應(yīng)收賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣好還是借應(yīng)收賬款貸未分配利潤,需要去改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表嗎,謝謝老師
一月份報(bào)銷了去年五月餐費(fèi)234(福利費(fèi)),9月辦公用品566(辦公費(fèi)),做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第二項(xiàng)扣除類調(diào)整項(xiàng)目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財(cái)務(wù)報(bào)表不修改(財(cái)務(wù)報(bào)表利潤和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的利潤總額保持一致)
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。由于12月工資的計(jì)提和發(fā)放都在1月,故本月做調(diào)整分錄調(diào)整12月的計(jì)提分錄。由于是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用-100。月末做結(jié)轉(zhuǎn)。最終賬上少100,報(bào)表勾稽關(guān)系不對。請問如何調(diào)整?去年利潤表的管理費(fèi)用增100,利潤自動少100。去年資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)付職工薪酬增100,未分配利潤減100。這樣一來,今年的資產(chǎn)負(fù)債表的期初就自動變。隨后稅務(wù)局那邊重新申報(bào)下去年的報(bào)表和今年第一季度的報(bào)表?是這樣嘛?
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
同學(xué)你好,去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)。第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)。
老師,既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整分錄,第一,今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)是不是按照2100的數(shù)據(jù)進(jìn)行手動調(diào)整,并申報(bào)?第二,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按照2000的數(shù)據(jù)申報(bào)期末數(shù),而今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)按照2100申報(bào),這樣差額在那邊,今年和去年的數(shù)據(jù),對不上,沒關(guān)系嘛?
同學(xué)你好,第一,今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)不是按照2100的數(shù)據(jù)進(jìn)行手動調(diào)整,并申報(bào)。第二,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按照2000的數(shù)據(jù)申報(bào)期末數(shù),而今年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)不是按照2100申報(bào),還是按2000,沒有差額。
明白了,您的意思是,做為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在本月調(diào)整跨年的費(fèi)用(去年的),只影響了我本月財(cái)務(wù)報(bào)表的本期數(shù)據(jù),不用調(diào)整去年報(bào)表,也不用調(diào)整今年的期初數(shù)。對吧?
同學(xué)您好,您的理解對的
老師,第一,那本月我做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報(bào)表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報(bào),還是需要手動調(diào)整本期數(shù)?。康诙?,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用填寫期間費(fèi)用表啊,因?yàn)槲覠o法把這個表給打勾上;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保 60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計(jì)數(shù)跟實(shí)際相差-120。匯算清繳里,社保的實(shí)際數(shù)我就按照實(shí)際社保數(shù)申報(bào)。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借 應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計(jì)數(shù)正確,這個做法是正確的吧?
同學(xué)你好,第一,本月做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報(bào)表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報(bào)。第二,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不用填寫期間費(fèi)用表;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保?60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計(jì)數(shù)跟實(shí)際相差-120。匯算清繳里,社保的實(shí)際數(shù)我就按照實(shí)際社保數(shù)申報(bào)。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借?應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計(jì)數(shù)正確,這個做法是正確的。
老師,第一去年是籌建期,有非本公司員工,為我司業(yè)務(wù)出差并在我司報(bào)銷,這個是不用調(diào)整的哦?第二,前年成立后只發(fā)生費(fèi)用,前年報(bào)表和年報(bào)和匯算清繳全部按照0處理的。去年才建賬,也就是去年賬套包含前年加去年的數(shù)據(jù),所以報(bào)表也是前年加去年的。隨后我匯算清繳時,賬載按照系統(tǒng)自動導(dǎo)出的填寫,實(shí)際也按照前年加去年的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)填寫。這樣對的吧?第三,既然如此,工商年報(bào)也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),您覺得這樣可行嘛?
同學(xué)你好,第一這個是不用調(diào)整的。第二這樣對的。第三,既然如此,工商年報(bào)也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),這樣可行。
老師,請問去年有一員工銀行卡有問題,導(dǎo)致發(fā)生退款,當(dāng)時把該員工的退款和重新發(fā)工資的分錄,都通過應(yīng)付職工薪酬—工資 30 做了,導(dǎo)致去年到今年的應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)多了30。現(xiàn)在想想,當(dāng)時應(yīng)該是做其他應(yīng)收款的。請問,這個我是否在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄,從應(yīng)付職工薪酬-工資轉(zhuǎn)出其他應(yīng)收款,一進(jìn)一出一下?
您好,同學(xué),請稍等下
老師,第一,請問上面的30的調(diào)整分錄需要做一下嘛?第二,還有前面的這個非我司員工的差旅費(fèi),既然不用調(diào)整,那是否需要附上什么資料,以證明是為我司辦事才出差的,如果需要附上的話,是附在憑證后面嘛?還是不需要這些東西的???
同學(xué)你好,昨天最后一個問是在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄。