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26日,本月22日銷售給華美公司的星泉白酒因質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商同意退回10瓶,收回成品庫。已開具了退貨單,并收到紅字專用發(fā)票一張。白酒報價為66元,增值稅稅率為13%。老師,請問這個會計分錄怎么做
老師,如果附有銷售退回條款的銷售 ,他還有包括相應(yīng)退貨費(fèi),這個退貨費(fèi)怎么處理???,他是在確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的時候把這部分退貨費(fèi)減掉嗎?為什么要這么處理
丙公司要求退回從甲公司購買的20件a產(chǎn)品,該產(chǎn)品銷售單價為30萬元,單位銷售成本為15萬元,甲公司銷售商品時已確認(rèn)收入價款尚未收取,經(jīng)查明退貨原因系產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲公司同意丙公司退貨,已辦理退貨手續(xù),并開具增值稅紅字專用發(fā)票。做一下會計分錄。
春江公司與上月銷售給A企業(yè)一批商品。因質(zhì)量嚴(yán)重不合格被退回。已辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批商品的價款共計¥40,000。增值稅¥6800。銷售成本為¥20,000。該批商品的銷售收入已確認(rèn)。銷售成本以結(jié)轉(zhuǎn)。但貨款尚未收取,會計分錄標(biāo)準(zhǔn)金額
因?yàn)橛型素浶袨?,開票可以允許藍(lán)字?jǐn)?shù)量減去紅字?jǐn)?shù)量,但是產(chǎn)品名稱不一樣,單價也不一樣,藍(lán)字的11元/袋,紅字的48元/瓶,單價差異太大,這個我要怎么開具才為妥當(dāng)?
企業(yè)在外地做了項目,開了外管證,這個個稅申報要怎么操作?還是要親自去到項目所在地稅局去開通個稅?能不能網(wǎng)上異地辦理?
屬話題:#財務(wù)軟件#收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收美元,扣手續(xù)費(fèi),付美元,結(jié)匯,這些分錄都做完了,就這個最后調(diào)匯的分錄應(yīng)該怎么做?老師給寫一下蠟筆小新|提問時間:06/1916:56
齊紅老師好,你的電話多少啊
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對應(yīng)的玉米進(jìn)項稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項稅額,這樣理解對嗎? 那酒精類產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項稅額核定扣除率按13%計算抵扣進(jìn)項稅,飼料產(chǎn)品對應(yīng)的核定扣除率按9%計算抵扣進(jìn)項稅,這樣理解對嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應(yīng)的進(jìn)項稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價款為 500萬元,增值稅進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時增值稅進(jìn)項稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計稅價格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計使用年限為 5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
您好,這兩種在會計分錄都是一樣的,兩種處理都是對的。
那為什么不統(tǒng)一
書要告知每種解決方法,所以一個例子一種解決辦法來舉例。為了避免這種歧義,我也是覺得應(yīng)該兩種方法都寫上比較好。