老師正在處理,親稍等
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進價還低,而且當(dāng)時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開具相應(yīng)發(fā)票確認了收入,但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價,現(xiàn)在要調(diào)減收入,請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧?
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
4,甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公20214發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2021年10月1日,甲公司向乙公司賒銷商品200件,單位售價300元(不含增值稅),單位成本260元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為60000元,增值稅額為7800元。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2021年年底之前支付貨款,在2022年1月31日乙公司有權(quán)將商品退回甲公司,甲公司根據(jù)實際退貨數(shù)量,給乙公司開具紅字增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。甲公司根據(jù)以往的經(jīng)驗,合理地估計退貨率為20%。(2)在2021年12月31日,甲公司對退貨率進行了重新評估,認為只有10%的健身器材會被退回。要求:(1)判斷該項業(yè)務(wù)屬于某一時點履行的履約義務(wù)還是某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)?并說出該特殊業(yè)務(wù)的名稱,(2)編制2021年10月1日業(yè)務(wù)的會計分錄(3)該特殊業(yè)務(wù)下企業(yè)是否應(yīng)當(dāng)在每一資產(chǎn)負債表日重新估計未來銷售退回情況?(4)2021年12月31日,甲公司預(yù)計退貨率發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)作為哪項變更進行會計處理?
因為有退貨行為,開票可以允許藍字數(shù)量減去紅字數(shù)量,但是產(chǎn)品名稱不一樣,單價也不一樣,藍字的11元/袋,紅字的48元/瓶,單價差異太大,這個我要怎么開具才為妥當(dāng)?
老師,我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會計分錄,當(dāng)時記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實際上可能是一筆收入,因為前任會計沒交接,當(dāng)時入錯了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
根據(jù)您的預(yù)扣預(yù)繳申報記錄,2024年度您綜合所得已預(yù)繳稅款為零。由于您年度匯算申請退稅的金額超過了已繳稅款,無法通過本渠道提交退稅申請,如確需申請退稅,請前往辦稅服務(wù)廳辦理。如您有疑問,可以咨詢主管稅務(wù)機關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線
老師,銷售地毯,開票應(yīng)該開哪個稅目,稅收編碼是哪個
老師好,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表在借方余額,填期初數(shù)是貸方,是填寫負數(shù)嗎
老師 什么情況下 才會入 待攤費用這個科目呢
老師你好!公司未出資到位的股東可以撤資嗎? 稅務(wù)上該怎么處理?
老師這個是科目余額表余額,一個客戶,發(fā)票給勾選抵扣了,賬上這樣,老師這個該怎么辦
公司沒有人在購買社保,唯一的員工社保也是在別處購買社保,(法人也不在公司購買社保)。這樣情況能不能申報免參保證明?
老師,我們申請一個項目,有一個經(jīng)費支出原始憑證,這個憑證,一般是不是就是關(guān)于我們這個項目取得的發(fā)票,轉(zhuǎn)款記錄,簽訂的合同啥的?
請問老師,工傷、養(yǎng)老保險不通過應(yīng)付職工薪酬計提,直接走管理費用和銀行存款行嗎?
可能不行親,當(dāng)時藍字開的時候多少,紅字沖的必須一樣。
對方允許可以同稅率抵減 哪怕名稱不一樣只要同稅率一樣就行
稅務(wù)局要求不行親