你好,這個(gè)滯納金不包含在里面的。
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)中的納稅總額包含付專利證書(shū)的印花稅嗎?
申報(bào)工商年報(bào) 有一個(gè)納稅金額,里面不能包含非稅金額,比如教育費(fèi)附加費(fèi),我想請(qǐng)問(wèn)一下,印花稅包括嗎,可以算進(jìn)去嗎
從完稅證明里拉到印花稅的滯納金,想問(wèn)下,工商年報(bào)“納稅總額”中包含這個(gè)滯納金嗎?
工商年報(bào)上的納稅金額,在稅務(wù)局系統(tǒng)查到的,交稅總額里包括滯納金。工商年報(bào)的納稅金額里也包括滯納金嗎
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買(mǎi)碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
好的,那所屬期2022.10-2022.12的稅是在2023年1月才交的,這個(gè)包含在納稅總額里面嗎
這個(gè)納稅總額就是我們公司2022年全年一到12月實(shí)際繳納的稅款之和,包括增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、消費(fèi)稅、房產(chǎn)稅等。這個(gè)數(shù)值是不包括計(jì)提的稅款金額,同時(shí)也不包括企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅和殘保金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)用。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
老師,個(gè)體戶的話,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是包含在納稅總額里的,對(duì)吧
這個(gè)是個(gè)人所得,由個(gè)人承擔(dān),不包括