你好,實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???也是暫估嗎?
老師,在網(wǎng)上(天貓)采購的電腦設(shè)備,沒有合同,交易流水是私人的支付寶賬號,收到進(jìn)項專票。銷項的話,是公對公賬戶的流水,我們也已開具增值稅專票給購買方。這個記賬怎么處理呢?前面的進(jìn)項沒有合同,沒有流水,做現(xiàn)金購入嗎?
老師好,一般人上月有不開票收入,沒有進(jìn)項票,沒有做收入,也沒結(jié)轉(zhuǎn)成本。有現(xiàn)金流沒有業(yè)務(wù)流,這個合理嗎,這月進(jìn)賬票來了,我該怎么處理
一般納稅人的,第1個月的時候進(jìn)項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項相對應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個月時所缺少的進(jìn)項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,我們公司是稻谷種植的,這個月收成了一部分,發(fā)票也開了一部分,但是成本還沒有,發(fā)票都沒有開進(jìn)來,還有一部分還沒有收成,我這個月可以先不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費(fèi)返還會計分錄怎么做,申報了增值稅
發(fā)生了,收到供貨商貨物,貨也發(fā)給客戶了
對方需要發(fā)票嗎?你在這個月確認(rèn)收入?
你稅務(wù)局沒找你們的就沒關(guān)系
客戶不要發(fā)票,都是不開票收入。我在這個月確認(rèn)上月收入可以嗎?
可以的,可以這么做的
可是,供應(yīng)商送貨單和客戶的銷售單日期都是上個月的??梢詥??
可以 可以這么做的