直接更正去年的年報(bào),然后再做匯算
老師2022年第四季度我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了,2023年1月我做了以前年度損益調(diào)整,沖了我多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個(gè)以前年度損益調(diào)整填寫(xiě)在哪里呢
季度所得稅費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目,匯算清繳填寫(xiě)哪個(gè)位置
季度所得稅費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整(去年多計(jì)提了管理費(fèi)用-工資)會(huì)計(jì)科目,匯算清繳填寫(xiě)哪個(gè)位置
21年的所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶(hù)用老板私戶(hù)收款,以私戶(hù)為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
更正去年報(bào)表還要調(diào)整今年的賬務(wù)。出來(lái)這個(gè)可以怎么處理
在本年做調(diào)整分錄就是
老師,麻煩幫忙看下。
是的,就是那樣處理的。第1張正確,2張錯(cuò)誤
完整的分錄,因?yàn)槿绻徽{(diào)整以前年度損益的話(huà),我報(bào)表的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)。所以我就用了以前年度損益科目。老師,那我改如何處理呢
管理費(fèi)用就是損益類(lèi)科目,你要有資產(chǎn)負(fù)債科目對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整
不太明白,如果用到以前年度損益調(diào)整,那我在匯算清繳表格不用填寫(xiě)嗎?要的話(huà),要填在那個(gè)位置?
貌似教材上沒(méi)有講過(guò) 損益類(lèi)科目對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整哈
所以我們做匯算清繳時(shí)。以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是不需要要在匯算清繳表填列的是嘛
你要填對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)/負(fù)債科目。意思是沖銷(xiāo)原計(jì)提管理費(fèi)用的分錄,管理費(fèi)使用以前年度損益調(diào)整