營業(yè)收入、營業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營業(yè)外收支、投資收益、資產(chǎn)處置損益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失

老師資產(chǎn)負(fù)債表的 利潤分配-未分配利潤 期末余額,是用利潤表的凈利潤+利潤分配-未分配利潤的期初余額得出吧,這里的期初余額是指年初余額嗎?
老師,利潤分配未分配利潤有余額影響嗎
老師 未分配期末余額影響的科目都有哪些? 現(xiàn)在是期初未分配利潤+本期凈利潤 減去 未分配期末余額后是正數(shù), 查不到差異額是什么?該怎么查 影響的科目利潤分配、計(jì)提盈余公積查了都沒有數(shù)據(jù)的,
老師,影響未分配利潤期末余額的是哪些?
所得稅匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)去年錯(cuò)誤,用利潤分配-未分配利潤,修改的話,不影響當(dāng)面的利潤,只影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額,對不對?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


實(shí)收資本會(huì)影響嗎?
短期借款,實(shí)收資本會(huì)影響嗎?
你好,不影響的,沒關(guān)系。
老師,我們公司是21年9月請的會(huì)計(jì)開始做賬,前任會(huì)計(jì)做的2022年的未分配利潤期初余額是虧損526萬,然后我來了之后,老板叫我補(bǔ)做19年至21年9月的賬。然后我做的21年底的未分配利潤虧損374萬,跟前任會(huì)計(jì)22年初未分配利潤的數(shù)據(jù)對不上。有可能的原因是什么?相差152萬多
那你們核對一下具體的他是不是做的不全。
她來公司做賬的時(shí)候,2022年1月的期初余額不知道怎么來的。有沒有可能是我補(bǔ)之前賬的時(shí)候補(bǔ)錯(cuò)了?但是我查了下,我做的賬,收入和成本是符合的。還有什么是我會(huì)做錯(cuò)的嗎?比如原材料、固定資產(chǎn),資產(chǎn)類的會(huì)影響利潤嗎?
好,這個(gè)期初余額是哪里來的,會(huì)不會(huì)是盤點(diǎn)的,他為了報(bào)表平衡。
不知道哪里來的,2019年3月至2021年8月,沒有做賬。會(huì)計(jì)是從2021年9月開始做賬的。然后2021年9月至2021年12月的賬,又丟失了?!,F(xiàn)在只能查看2022年之后的賬。我剛查到他的2020年12月份的利潤表,營業(yè)收入340萬,營業(yè)成本467萬,這個(gè)應(yīng)該是有問題吧。2020年虧損就比我做的虧損多了73萬
有問題的,因?yàn)槟阌惺杖霙]有交稅。
你這個(gè)是外賬的話,你申報(bào)給稅務(wù)局也得修改。
我做的內(nèi)賬,我做的賬確定沒有做稅費(fèi)支出 ,是不是也降低了我的虧損。。然后之前會(huì)計(jì)做的營業(yè)成本比營業(yè)收入高1.37%,是不是提高了虧損?
你好,那張的按照你之前的來就可以的,之前他都做了賬務(wù)處理,你接著之前的,之前如果有做的不對的,你需要修改 你找到原始憑證,大體的先核對一下的,然后你再盤點(diǎn)。
營業(yè)成本比營業(yè)收入高不行 除非你們單位是虧損的,你虧損銷售。
老師,利潤表中的營業(yè)稅金及附加,是哪個(gè)科目的余額?交沒交稅都會(huì)影響利潤嗎?公司實(shí)際也沒交稅,小規(guī)模公司,免稅
你好,他是稅金及附加借方發(fā)生額合計(jì)。
沒有繳納,你需要紅沖,你不需要集體。