您好,這個(gè)是可以的,沒問題的
老師,請(qǐng)教一下:我們公司是一家建筑公司,很難取得進(jìn)賬發(fā)票,你看可不可以這樣策劃取票?公司原有一家銷售建筑材料的商貿(mào)企業(yè),是個(gè)體工商戶,可以通過這家建材商貿(mào)企業(yè)從廠家或者其他材料銷售企業(yè)購買建材再通過這家建材企業(yè)開票給建筑公司,從而增加進(jìn)賬票。但是有一個(gè)問題:這家建材企業(yè)的名稱和建筑公司的公司名稱相同,只是說一家是某某建材經(jīng)營(yíng)部,公司叫某某建筑公司,是有關(guān)聯(lián)的,通過這種方式避稅風(fēng)險(xiǎn)大不大呢?
公司現(xiàn)在有設(shè)備6百多萬要開發(fā)票,要企業(yè)自己去代開,以股東名義去稅務(wù)代開發(fā)票,這個(gè)會(huì)存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為建筑公司服務(wù)的商貿(mào)公司,比方說,工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候如果把輔材一并出庫結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項(xiàng)發(fā)票上又沒有顯示這一輔材。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問老師,我們建筑業(yè)之前購買的很多零零散散的小額材料沒有發(fā)票,現(xiàn)在要去稅務(wù)局申請(qǐng)代開,可以錄入大額的材料作為銷售清單嗎,而不是每一個(gè)錄入
老師我們企業(yè)廠房維修,包工包料,材料費(fèi)和人工費(fèi)一共是17萬左右,現(xiàn)在購買材料那邊給我們開1%的木頭和瓦片材料費(fèi)增值稅電子普票12萬左右,人工費(fèi)這個(gè)材料店不能開,這個(gè)可以個(gè)人名義去稅局代開勞務(wù)維修費(fèi)發(fā)票嗎,這種發(fā)票是幾點(diǎn)的
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
500元的白條是每個(gè)員工報(bào)銷一個(gè)月的限額,還是整個(gè)公司一個(gè)月合計(jì)500元白條限額?比如員工確實(shí)是真實(shí)發(fā)發(fā)生的公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的白條收據(jù)1000元,去掉500元,匯算清繳把剩下的500元調(diào)增?
您好,這個(gè)是屬于整個(gè)一個(gè)月的金額的了
是公司一個(gè)月白條限額金額500元,不是按人數(shù),按公司整個(gè)。那匯算清繳呢?
匯算的時(shí)候,是每個(gè)人的